Утратил силу - Постановлениеадминистрации г. Иванова от29.12.2018 № 1807
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ИВАНОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2015 г. № 2294
г.Иваново
О внесении изменений в постановление Администрациигорода Иванова от 29.10.2013
№ 2349 "О муниципальной программе "Управление муниципальнымифинансами и муниципальным долгом города Иванова"
В соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, от07.08.2013 № 1668 "Об утверждении Порядка принятия решений оразработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации,порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм города Иванова", в целях уточнения объёмов финансированиямероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами имуниципальным долгом города Иванова" Администрация города Иванова постановляет:
1. Внести изменения в муниципальнуюпрограмму "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгомгорода Иванова", утвержденную постановлением Администрации города Иванова от29.10.2013 № 2349:
1.1. В разделе 1 "Паспорт Программы"таблицу 1 изложить в следующей редакции:
" Таблица 1
Наименование Программы | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова |
Перечень подпрограмм | 1. Аналитическая подпрограмма "Управление муниципальным долгом". 2. Специальная подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами". |
Разработчик Программы (головной исполнитель) | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова. |
Исполнители Программы | - |
Срок реализации Программы | 2014 – 2018 годы. |
Цель (цели) Программы | Обеспечение качественного управления муниципальными финансами города Иванова. |
Объём финансирования Программы | Общий объём финансирования: 2014 год – 57 350,00 тыс. рублей; 2015 год – 171 350,00 тыс. рублей; 2016 год – 178 500,00 тыс. рублей; 2017 год – 234 000,00 тыс. рублей; 2018 год – 278 400,00 тыс. рублей. Бюджет города Иванова: 2014 год – 57 350,00 тыс. рублей; 2015 год – 171 350,00 тыс. рублей; 2016 год – 178 500,00 тыс. рублей; 2017 год – 234 000,00 тыс. рублей; 2018 год – 278 400,00 тыс. рублей. |
Объём возникающих эксплуатационных расходов | Реализация Программы не предусматривает возникновения эксплуатационных расходов |
".
1.2. В разделе 3 "Цель (цели) иожидаемые результаты реализации Программы":
Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
" Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализацииПрограммы
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год факт | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | Отношение объёма муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета города (без учёта объёма безвозмездных поступлений) | % | 23,0 | 27,5 | 28,8 | 44,4 | 49,2 | 58,5 | 68,8 |
2 | Доля расходов бюджета города, осуществляемых в рамках программ (без учёта условно утверждённых расходов) | % | 18,4 | 40,8 | 97,0 | 95,4 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
".
1.3. В разделе 4 "Ресурсноеобеспечение Программы" таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечениереализации Программы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование подпрограммы / | Главный распорядитель бюджетных средств | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Программа, всего: | | 57 350,00 | 171 350,00 | 178 500,00 | 234 000,00 | 278 400,00 |
| - бюджет города | | 57 350,00 | 171 350,00 | 178 500,00 | 234 000,00 | 278 400,00 |
| - областной бюджет | | - | - | - | - | - |
1 | Аналитические подпрограммы | | | | | | |
1.1 | Аналитическая подпрограмма "Управление муниципальным долгом" | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова | 55 000,00 | 168 500,00 | 176 500,00 | 232 000,00 | 276 400,00 |
2 | Специальные подпрограммы | | | | | | |
2.1 | Специальная подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами" | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова | 2 350,00 | 2 850,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
".
1.4. В приложении № 1"Аналитическая подпрограмма "Управление муниципальным долгом":
1.4.1. В разделе 1 "Ожидаемыерезультаты реализации подпрограммы":
- абзацы второй и третий изложить вследующей редакции:
"К концу 2018 года объеммуниципального долга возрастет до 2 187,2 млн. рублей, что составит 68,8%по отношению к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений).
Расходына обслуживание муниципального долга возрастут до 4,0 – 6,5% расходов (безучета расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых избюджетов бюджетной системы Российской Федерации) и останутся существенно нижепредельных значений, установленных бюджетным законодательством РоссийскойФедерации.";
- таблицу 5 изложить в следующейредакции:
" Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации подпрограммы
№ | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год факт | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | Отношение объёма муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета города (без учёта объёма безвозмездных поступлений) | % | 23,0 | 27,5 | 28,8 | 44,4 | 49,2 | 58,5 | 68,8 |
2 | Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к объёму расходов бюджета города (за исключением расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 3,8 | 4,2 | 5,5 | 6,5 |
3 | Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
1.4.2. В разделе 2 "Мероприятияподпрограммы" таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Бюджетныеассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма, всего: | | 55 000,0 | 168 500,0 | 176 500,00 | 232 000,00 | 276 400,00 |
| - областной бюджет | | - | - | - | - | - |
| - бюджет города | | 55 000,0 | 168 500,0 | 176 500,00 | 232 000,00 | 276 400,00 |
1 | Обслуживание муниципального долга | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова | 55 000,0 | 168 500,0 | 176 500,00 | 232 000,00 | 276 400,00 |
".
1.5. В приложении № 2 "Специальнаяподпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами"в разделе 2 "Мероприятия подпрограммы":
1.5.1. Абзац двенадцатый пункта 1изложить в следующей редакции:
"Срок выполнения мероприятия - 2014- 2017 гг.".
1.5.2. Абзац восьмойпункта 3 изложить в следующей редакции:
" Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2017 гг. ".
1.5.3. Абзацы пятый -седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
"- в2017 году - консультационную и научно-методическую поддержку реализациимероприятия;
- в2018 году - разработку проектов муниципальных правовых актов, устанавливающихпорядок и методические указания по оценке эффективности и результатовдеятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Иванова имуниципальных учреждений города Иванова, предусматривающих внедрениериск-ориентированного планирования деятельности по осуществлению внутреннегофинансового контроля.
Сроквыполнения мероприятия - 2017 - 2018 гг.".
1.5.4. Абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:
"Срок выполнения мероприятия – 2015 – 2016 гг.".
1.5.5. Таблицу 8 изложить в следующейредакции:
"Таблица 8. Бюджетныеассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма, всего: | | 2 350,0 | 2 850,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| - областной бюджет | | - | - | - | - | |
| - бюджет города | | 2 350,0 | 2 850,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
1 | Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами и сфере стратегического планирования | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова | 1 150,0 | 800,0 | 600,0 | 500,0 | - |
2 | Внедрение отдельных элементов системы "Электронного бюджета" в процесс составления и исполнения бюджета города | - | 800,0 | 500,0 | 600,0 | - | |
3 | Представление бюджета города и отчёта об его исполнении в доступной для граждан форме | - | - | - | - | - | |
4 | Разработка нормативной и методической базы перехода к финансовому контролю эффективности использования бюджетных средств | - | - | - | 900,0 | 2 000,0 | |
5 | Регламентация видов и порядка определения стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | 900,0 | - | - | - | - | |
6 | Совершенствование нормативных механизмов планирования бюджетных ассигнований | 300,0 | - | - | - | - | |
7 | Оказание консультационных услуг по вопросам, возникающим при составлении бюджета города на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, включая применение новой структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации и нового порядка применения классификации операций сектора государственного управления | - | 300,0 | - | - | - | |
8 | Научно-методическое сопровождение разработки порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете финансового обеспечения выполнения муниципального задания | - | 950,0 | 900,0 | - | - |
".
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
Главагорода Иванова А.А. Хохлов