Постановление администрации г. Иванова от 29.10.2013 № 2349

О муниципальной программе "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова"

 

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ИВАНОВА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от29.10.2013 г. № 2349

г.Иваново

 

Омуниципальной программе "Управление муниципальными

финансамии муниципальным долгом города Иванова"

 

 

В целяхосуществления эффективной политики в области управления муниципальнымифинансами и муниципальным долгом города Иванова, в соответствии со статьей 179Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 20 части 1статьи 50.1 Уставагорода Иванова, Администрация города Иванова постановляет:

1. Утвердить муниципальнуюпрограмму "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгомгорода Иванова" (прилагается).

2. Настоящеепостановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главыадминистрации города Золкина С.О.

 

 

ГлаваАдминистрации

городаИванова                                                                              А.С.Кузьмичев

 

 

 

Утверждена

постановлением

Администрации

города Иванова

от 29.10.2013 №2349

 

Муниципальнаяпрограмма

"Управлениемуниципальными финансами

и муниципальнымдолгом города Иванова"

 

РазработчикПрограммы: Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова.

Срок реализацииПрограммы: 2014 - 2018 гг.

 

1. ПаспортПрограммы


 

Таблица 1

 

Наименование Программы

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова

Перечень подпрограмм

1. Аналитическая подпрограмма "Управление муниципальным долгом".

 

2. Специальная подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами"

Разработчик Программы (головной исполнитель)

Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова

Исполнители Программы

-

Срок реализации Программы

2014 - 2018 годы

Цель (цели) Программы

Обеспечение качественного управления муниципальными финансами города Иванова

Объем финансирования Программы

Общий объем финансирования:

 

2014 год - 143000,00 тыс. рублей;

 

2015 год - 159000,00 тыс. рублей;

 

2016 год - 184000,00 тыс. рублей;

 

2017 год - 181000,00 тыс. рублей;

 

2018 год - 181000,00 тыс. рублей.

 

Бюджет города Иванова:

 

2014 год - 143000,00 тыс. рублей;

 

2015 год - 159000,00 тыс. рублей;

 

2016 год - 184000,00 тыс. рублей;

 

2017 год - 181000,00 тыс. рублей;

 

2018 год - 181000,00 тыс. рублей

Объем возникающих эксплуатационных расходов

Реализация Программы не предусматривает возникновения эксплуатационных расходов

 

2. Анализтекущей ситуации в сфере реализации Программы

 

За последниегоды положение муниципальных финансов города Иванова стало существенно болеенапряженным. В 2009 - 2010 гг. объем муниципального долга находился вконсервативных пределах, предполагая минимальные расходы на его обслуживание. С2011 года бюджет города стабильно планируется и исполняется со значительнымдефицитом, в результате чего объем муниципального долга по итогам 2013 годаможет превысить 1 млрд. рублей, а расходы на его обслуживание - 100 млн.рублей. В среднесрочной перспективе тенденция роста объема муниципального долгапродолжится.

Основнымипричинами наличия в последние годы бюджетного дефицита и увеличения объемамуниципального долга были:

- изменениеналогового законодательства и перераспределение расходных полномочий междубюджетами разных уровней, произошедшие в 2011 и в 2013 годах. Следствием данныхизменений стала централизация ряда доходов (транспортный налог, государственнаяпошлина, часть налога на доходы физических лиц) на областном уровне;

- повышениезаработной платы отдельных категорий работников социальной сферы (всоответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальнойполитики" и № 761 "О Национальной стратегии действий в интересахдетей на 2012 - 2017 годы");

- реализациязначимых социальных и инфраструктурных проектов, необходимых для обеспечениядинамичного развития города Иванова (реконструкция городских улиц, повышениедоступности дошкольного образования, спортивных объектов, ремонт дворовыхтерриторий и др.).

 

Таблица 2.Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере управления муниципальнымифинансами и муниципальным долгом

 

Наименование показателя

Единица измерения

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год,

оценка

1

Объем муниципального долга города Иванова

млн. рублей

165,0

330,0

705,8

1039,4

1.1

- в том числе бюджетные кредиты

млн. рублей

-

-

-

-

2

Объем расходов на обслуживание муниципального долга

млн. рублей

1,7

0,6

17,9

97,4

3

Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений)

%

5,3

9,8

23,0

31,1

4

Отношение дефицита бюджета города к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений)

%

0,9

7,0

9,8

10,0


 

Несмотря назначительный рост муниципального долга (более чем в 6 раз за 2010 - 2013 годы),его объем остается в управляемых границах (31,1% от объема доходов бюджетагорода без учета безвозмездных поступлений).

В целяхстабилизации финансовой ситуации и снижения бюджетной напряженностиАдминистрацией города Иванова был реализован ряд проектов и мер, направленныхна повышение эффективности расходов бюджета.

В 2009 - 2012гг. осуществлялась реализация Плана реформирования муниципальных финансовгорода Иванова, а в 2011 - 2013 гг. - Программы по повышению эффективностибюджетных расходов города Иванова. Наиболее значимыми результатами выполненияуказанных документов стали:

- переход ктрехлетнему бюджетному планированию на основе действующих и принимаемыхобязательств. Расширился горизонт бюджетного планирования, возросла гибкость восуществлении расходов;

- внедрение вбюджетное планирование долгосрочных и ведомственных целевых программ,муниципальных заданий для главных распорядителей бюджетных средств. Какследствие, более чем для 60% расходов бюджета города была обеспечена связьпоказателей результатов деятельности с бюджетными ассигнованиями;

- переход кпланированию значительной части расходов бюджета города в разрезе муниципальныхуслуг. Средства бюджета города стали выделяться не на финансирование расходовмуниципальных учреждений, а на оказание муниципальных услуг установленногообъема и качества;

- обеспечениепубличности основной информации о муниципальных финансах (запущен ифункционирует портал www.ivbudget.ru) и внедрение инструментов общественногоконтроля и мониторинга за качеством муниципальных услуг;

- внедрениесовременных форм организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальныхучреждений: были созданы "новые бюджетные" и автономные учреждения(их доля в общем числе муниципальных учреждений составила 94,8% на начало 2013года); деятельность учреждений по оказанию муниципальных услуг финансируется наоснове объективных нормативов затрат (в расчете на потребителя);

- установленыудаленные рабочие места для всех получателей бюджетных средств, бюджетных иавтономных учреждений, что позволило организовать с ними электронныйдокументооборот и подписание платежных документов с помощью электроннойцифровой подписи;

- обеспеченвысокий уровень платежной и финансовой дисциплины, минимизированы случаинарушения бюджетного законодательства и возникновения кредиторскойзадолженности.

С 2014 годапланируется осуществить переход к составлению и исполнению бюджета города наоснове муниципальных программ. Муниципальные программы должны охватить более95% расходов бюджета города, обеспечивая взаимосвязь расходов с целями изадачами городского развития.

Обеспечениеэффективного внедрения муниципальных программ является центральной задачей всфере повышения эффективности расходов бюджета города. Помимо этого вниманиедолжно быть уделено решению ряда иных проблем, к числу которых следует отнести:

- недостаточнуюэффективность финансового контроля, ориентированного на мониторинг целевогоиспользования бюджетных средств, без учета результативности их использования;

- низкуюдоступность информации об исполнении и планировании бюджета города для широкойобщественности (физически информация является доступной, однако требуетспециальных знаний и квалификации для ее восприятия и оценки);

- планируемоепринятие на федеральном уровне Единого регистра государственных и муниципальныхуслуг, которое может потребовать существенных изменений порядков и методикпланирования расходов, а также иных правовых актов, принятых на муниципальномуровне.

 

3. Цель (цели) иожидаемые результаты реализации Программы

 

Цель Программы -обеспечение качественного управления муниципальными финансами города Иванова.

Достижение целипредусматривает решение следующих задач:

- организацияэффективного управления муниципальным долгом города Иванова;

- создание исохранение условий и стимулов для повышения качества финансового управления вбюджетной сфере.

РеализацияПрограммы позволит стабилизировать к 2018 году объем муниципального долгагорода Иванова. Долговая нагрузка на бюджет города стабилизируется в 2016 году,составляя 49,6% (от объема доходов бюджета города без учета безвозмездныхпоступлений).

Возрастеткачество финансового управления главных распорядителей бюджетных средств,расширится сфера применения информационных технологий при составлении иисполнении бюджета.

Завершитсяпереход к программному бюджету - доля муниципальных программ составит не менее95% расходов бюджета города.

Повыситсяэффективность финансового контроля. Возрастет открытость информации о публичныхфинансах, будет обеспечена ее доступность для широкого круга лиц, в том числене обладающих специальными знаниями в сфере финансов.

 

Таблица 3.Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы


 

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

2012

год,

факт

2013 год, оценка

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений)

%

23,0

31,1

40,4

44,0

49,6

49,6

49,6

2

Доля расходов бюджета города,

осуществляемых в рамках программ (без учета условно утвержденных расходов)

%

18,4

38,1

95,7

95,8

95,8

95,8

95,8

 

Программареализуется посредством следующих подпрограмм:

1) аналитическаяподпрограмма "Управление муниципальным долгом" включает в себядействия и расходы, обеспечивающие управление муниципальным долгом, включаяпривлечение, погашение и обслуживание муниципальных заимствований;

2) специальнаяподпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами"предполагает выполнение мероприятий единовременного характера, способствующихповышению качества управления муниципальными финансами и позволяющих решитьактуальные проблемы в области муниципальных финансов.

 

4. Ресурсноеобеспечение Программы

 

Таблица 4.Ресурсное обеспечение реализации Программы

 

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование подпрограммы/Источник финансирования

Главный распорядитель

бюджетных средств

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

 

Программа, всего:

 

143000,0

159000,0

184000,0

181000,0 *

181000,0 *

 

- бюджет города

 

143000,0

159000,0

184000,0

181000,0 *

181000,0 *

 

- областной бюджет

 

-

-

-

-

-

1

Аналитические подпрограммы

 

 

 

 

 

 

1.1

Аналитическая подпрограмма "Управление

муниципальным долгом"

Финансово-казначейское управление

Администрации города Иванова

140000,0

156000,0

181000,0

181000,0 *

181000,0 *

2

Специальные подпрограммы

 

 

 

 

 

 

2.1

Специальная подпрограмма

"Повышение качества управления муниципальными финансами"

Финансово-казначейское управление

Администрации города Иванова

3000,0

3000,0

3000,0

-

-


 

Примечания:

-объемы финансирования аналитических подпрограмм, помеченные знаком"*", подлежат уточнению по мере формирования данных подпрограмм насоответствующие годы;

- общий объемфинансирования Программы на 2017 - 2018 гг. имеет справочный (прогнозный)характер.

 

 

 

Приложение № 1

к муниципальнойпрограмме

"Управлениемуниципальными финансами

и муниципальнымдолгом города Иванова"

 

Аналитическаяподпрограмма "Управление муниципальным долгом"

 

Срок реализацииподпрограммы: 2014 - 2018 гг.

 

1. Ожидаемыерезультаты реализации подпрограммы

 

Реализацияподпрограммы позволит в периоде в 2014 - 2018 гг. привлечь средства,необходимые для покрытия дефицита бюджета города и выполнения г. Иваново всехпринятых на себя обязательств.

К концу 2016года объем муниципального долга возрастет до 1606,5 млн. рублей, что составит49,6% по отношению к доходам бюджета (без учета объема безвозмездныхпоступлений).

Расходы наобслуживание муниципального долга возрастут до 3,4 - 4,3% расходов (без учетарасходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетовбюджетной системы Российской Федерации) и останутся существенно ниже предельныхзначений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

 

Таблица 5.Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы


 

№ п/п

Наименование целевого

индикатора (показателя)

Единица измерения

2012 год

2013 год, оценка

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений)

%

23,0

31,1

40,4

44,0

49,6

49,6

49,6

2

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

%

0,3

1,5

3,4

3,9

4,3

4,3

4,3

3

Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга

раз

0

0

0

0

0

0

0

 

Достижениеожидаемых результатов реализации подпрограммы в существенной мере зависит отфактических параметров (дефицита) бюджета города Иванова, которые будут установленырешениями Ивановской городской Думы.

 

2. Мероприятияподпрограммы

 

Реализацияподпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Обслуживаниемуниципального долга.

Выполнениемероприятия предполагает осуществление операций по планированию, привлечению,обслуживанию и погашению долговых обязательств города Иванова.

Привлечение,погашение и обслуживание долговых обязательств осуществляются на основеПрограммы муниципальных заимствований города Иванова, утверждаемой в составерешения Ивановской городской Думы о бюджете города Иванова.

Срок выполнениямероприятия - 2014 - 2018 гг.

 

Таблица 6.Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

 

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

 

Подпрограмма, всего:

 

140000,0

156000,0

181000,0

181000,0

181000,0

 

- областной бюджет

 

-

-

-

-

-

 

- бюджет города

 

140000,0

156000,0

181000,0

181000,0

181000,0

1

Обслуживание

муниципального долга

Финансово-казначейское управление

Администрации города Иванова

140000,0

156000,0

181000,0

181000,0

181000,0

 

 

 

Приложение № 2

к муниципальнойпрограмме

"Управлениемуниципальными финансами

и муниципальнымдолгом города Иванова"

 

Специальнаяподпрограмма

"Повышениекачества управления муниципальными финансами"

 

Срок реализацииподпрограммы: 2014 - 2016 гг.

 

1. Ожидаемыерезультаты реализации подпрограммы

 

Реализацияподпрограммы позволит продолжить существующую тенденцию повышения качествауправления муниципальными финансами.

Завершитсяпереход к составлению и исполнению бюджета города на основе муниципальныхпрограмм (далее - программный бюджет). Доля расходов бюджета города Иванова,осуществляемых в рамках программ, существенно возрастет и будет близка к 100%.

Муниципальныезадания для бюджетных и автономных учреждений будут устанавливаться на основеЕдиного регистра государственных и муниципальных услуг, утвержденного на уровнеРоссийской Федерации.

Поступательнобудет повышаться качество финансового управления главных распорядителейбюджетных средств. Будут созданы условия для перехода к контролю эффективностииспользования бюджетных средств.

Будут внедреныотдельные элементы системы "Электронный бюджет". Повыситсяинформационная открытость и доступность информации о бюджете города и егоисполнении для населения города Иванова.

 

Таблица 7.Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

2012

год

2013

год,

оценка

2014

год

2015

год

2016

год

1

Доля расходов бюджета города, осуществляемых в рамках программ (без учета условно утвержденных расходов)

%

18,4

38,1

95

95

95

2

Доля главных распорядителей средств бюджета города, имеющих показатель оценки качества финансового управления выше 80 баллов (без учета показателей по подведомственным учреждениям)

%

56,2

56,2

56,2

62,5

68,7

3

Доля главных распорядителей средств бюджета города, имеющих показатель оценки качества финансового управления выше 80 баллов (в части главных распорядителей бюджетных средств, имеющих подведомственные учреждения)

%

80

80

80

80

80


 

Достижениеожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с определеннымирисками, связанными с возможным изменением федерального законодательства иприоритетов государственной политики в сфере управления государственными(муниципальными) финансами.

 

2. Мероприятияподпрограммы

 

Реализацияподпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1.Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными финансамив связи с переходом к составлению бюджета города на основе муниципальныхпрограмм.

В 2013 году былначат процесс по составлению и принятию муниципальных программ города Иванова,принята необходимая нормативная правовая база, организована поддержка субъектовбюджетного планирования по разработке программ. На 2014 - 2016 годы бюджетгорода будет сформирован с учетом "программной" классификациирасходов бюджета.

Выполнениемероприятия предполагает осуществление завершающего этапа по переходу ксоставлению и исполнению бюджета города Иванова на основе муниципальныхпрограмм. В рамках выполнения мероприятия планируется:

- внесениеизменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие разработку иреализацию муниципальных программ, а также порядок составления бюджета города,исходя из результатов первых этапов внедрения программного бюджета;

- утверждениенового порядка и методики оценки качества финансового управления главныхраспорядителей бюджетных средств, учитывающего особенности составления иисполнения программного бюджета;

- оказаниенаучно-методической и консультационной поддержки субъектов бюджетногопланирования по внесению изменений и дополнений в утвержденные муниципальныепрограммы, подготовке сопроводительных документов и материалов.

Для выполненияработ, предусмотренных мероприятием, предполагается привлечение экспертной(научной) организации.

Срок выполнениямероприятия - 2014 - 2015 гг.

2. Приведениемуниципальных правовых актов города Иванова в соответствие с Единым регистромгосударственных и муниципальных услуг.

В соответствии сгосударственной программой Российской Федерации "Управлениегосударственными финансами" на федеральном уровне планируется утвердитьЕдиный регистр государственных и муниципальных услуг, который должен статьосновой для установления перечней услуг на региональном и муниципальном уровняхи формирования муниципальных заданий.

Реализацияуказанной новации может потребовать внесения изменений в правовые акты,касающиеся оказания муниципальных услуг, формирования муниципальных заданий иих финансового обеспечения, планирования бюджетных ассигнований и целого рядадругих вопросов, в том числе:

- постановлениеАдминистрации города Иванова от20.12.2012 № 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальныхуслуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий";

- постановлениеАдминистрации города Иванова от20.12.2012 № 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальныхуслуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий";

- распоряжениеАдминистрации города Иванова от 15.06.2009 № 239р "Об утверждении порядкапроведения мониторинга потребности в муниципальных услугах городаИванова";

- постановлениеАдминистрации города Иванова от20.09.2011 № 1972 "Об утверждении порядков формирования и финансовогообеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениямигорода Иванова";

- приказфинансово-казначейского управления Администрации города Иванова от 30.06.2009 №50 "Об утверждении перечня показателей, рекомендуемых для проведениямониторинга потребности в муниципальных услугах и формирования муниципальныхзаданий главных распорядителей бюджетных средств";

- приказыотраслевых (функциональных) органов Администрации города Иванова о порядкеопределения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержаниемуниципального имущества;

- постановленияАдминистрации города Иванова, утверждающие муниципальные программы городаИванова, которые предусматривают мероприятия по оказанию муниципальных услуг.

Можетпотребоваться принятие иных правовых актов, а также внесение изменений впорядок и методику планирования бюджетных ассигнований, порядок составленияпроекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, порядокразработки и исполнения муниципальных программ города Иванова, порядок веденияреестра расходных обязательств города Иванова и иные муниципальные правовыеакты.

Масштабы работпо внесению изменений и дополнений в муниципальные правовые акты будутопределяться структурой и содержанием Единого регистра государственных имуниципальных услуг, степенью отклонения содержания услуг, включенных врегистр, от содержания муниципальных услуг города Иванова, порядком примененияи использования Единого регистра.

Для выполненияработ, предусмотренных мероприятием, предполагается привлечение экспертной(научной) организации.

Срок выполнениямероприятия - 2014 г.

3. Внедрениеотдельных элементов системы "Электронного бюджета" в процесссоставления и исполнения бюджета города.

Выполнениемероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов управлениямуниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций,обеспечение интеграции информационных систем управления муниципальнымифинансами, в том числе интеграцию с единой государственной информационнойсистемой управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Мероприятиепредусматривает:

- проведениемодернизации и интеграции информационных систем формирования реестра расходныхобязательств, составления проекта бюджета города, подготовки изменений в бюджети исполнения бюджета города (ведения сводной бюджетной росписи);

- обеспечениеинтеграции применяемых в городе Иванове информационных систем с единойгосударственной информационной системой управления общественными финансами"Электронный бюджет";

- публикацию наЕдином портале бюджетной системы Российской Федерации информации о деятельностипублично-правовых образований в сфере управления общественными финансами (помере развития указанного портала).

Для выполненияработ, предусмотренных мероприятием, предполагается привлечение организации,специализирующейся на разработке программного обеспечения.

Срок выполнениямероприятия - 2014 - 2016 гг.

4. Представлениебюджета города и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме.

Мероприятиепредусматривает переход к публикации на регулярной основе (ежегодно)"бюджета для граждан". Под "бюджетом для граждан"понимается аналитический документ, публикуемый в открытом доступе в целяхпредоставления гражданам актуальной информации о бюджете (отчете о егоисполнении), в объективной, простой и доступной для понимания форме.

Публикация"бюджетов для граждан" является мерой, направленной на повышениепрозрачности и открытости общественных финансов.

Выполнениемероприятия предполагает:

- подготовку иутверждение проекта муниципального правового акта Администрации города Ивановао представлении бюджета города и отчета о его исполнении в доступной дляграждан форме (устанавливающего условия и порядок подготовки "бюджета дляграждан", его структуру и содержание, порядок применения);

- разработку макетов"бюджета для граждан" (для каждого из случаев его подготовки),обеспечивающих, с одной стороны, высокий уровень оформления аналитическогоматериала и, с другой стороны, минимизирующих издержки на подготовку"бюджета для граждан" в последующие годы;

- переход кформированию и публикации "бюджета для граждан" на регулярной основе.

Для выполненияработ, предусмотренных мероприятием, предполагается привлечение экспертной(научной) организации.

Срок выполнениямероприятия - 2014 г.

5.Совершенствование осуществления муниципального финансового контроля средств.

Выполнениемероприятия планируется в рамках реализации Федерального закона от23.07.2013 № 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодексРоссийской Федерации и отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации".

Мероприятиепредполагает: установление ответственности и мер принуждения за нарушениебюджетного законодательства; совершенствование правовых и методических основвнутреннего финансового контроля и аудита; внедрение новых методов финансовогоконтроля; введение показателей, характеризующих результативность бюджетныхрасходов; внедрение единых стандартов финансового контроля; соблюдениепринципов эффективности и результативности деятельности, в том числеиспользование механизмов повышения результативности бюджетных расходов,создание стимулов для выявления и использования резервов для достиженияпланируемых результатов.

Для выполненияработ, предусмотренных мероприятием, предполагается привлечение экспертной(научной) организации.

Срок выполнениямероприятия - 2016 г.

 

Таблица 8.Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы


 

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

 

Подпрограмма, всего:

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

- областной бюджет

 

-

-

-

 

- бюджет города

 

3000,0

3000,0

3000,0

1

Совершенствование

нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами в связи с переходом к составлению бюджета города на основе муниципальных программ

Финансово-казначейское управление

Администрации города Иванова

250,0

300,0

-

2

Приведение муниципальных правовых актов города Иванова в соответствие с Единым регистром государственных и муниципальных услуг

1900,0

-

-

3

Внедрение отдельных элементов системы "Электронного бюджета" в процесс составления и исполнения бюджета города

350,0

2700,0

2700,0

4

Представление бюджета города и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме

500,0

-

-

5

Разработка нормативной и методической базы перехода к финансовому контролю эффективности использования бюджетных средств

-

-

300,0