Постановление администрации г. Иванова от 21.09.2010 № 1833

О внесении изменений в постановление администрации города Иванова от 15.10.2009 № 747 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" (в редакции постановлений администрации города Иванова от 28.01.2010 № 108, от 01.03.2010 № 354, от 24.06.2010 № 1197)

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                         от 21.09.2010 № 1833
                              г. Иваново
          О внесении изменений в постановление администрации
          города Иванова от 15.10.2009 № 747 "Об утверждении
         долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения
           города Иванова объектами социальной и инженерной
                  инфраструктуры на 2010 - 2012 годы"
        (в редакции постановлений администрации города Иванова
               от 28.01.2010 № 108, от 01.03.2010 № 354,
                         от 24.06.2010 № 1197)
      В  соответствии  с  пунктом  6.2  Порядка  принятия  решений  о  разработке   долгосрочных   целевых  программ,  их  формирования  и  реализации,   утвержденного   распоряжением   администрации  города  Иванова  от 19.06.2009 № 253-р, статьей 50.1 Устава города Иванова, а  также  в  целях  осуществления  бюджетных  инвестиций  в  рамках  долгосрочной   целевой   программы  "Обеспечение  населения  города  Иванова  объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" постановляю:
      Внести  изменения  в постановление Администрации города Иванова от 24.06.2010 № 1197):     
      1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
      "2.  Финансирование долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения   города   Иванова   объектами  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  на 2010 - 2012 годы" осуществлять за счет бюджетных средств  в пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период.".
      2. В паспорте Программы:
      2.1.  Раздел  "Объем финансирования Программы" изложить в новой редакции:+---------------------+---------------------------------------------------+¦"Объем финансирования¦Общий объем финансирования Программы               ¦¦Программы            ¦132669,50 тыс. руб., в том числе:                  ¦¦                     ¦2010 год - 112369,50 тыс. руб., из них             ¦¦                     ¦средства федерального бюджета - 17500,00 тыс. руб. ¦¦                     ¦средства областного бюджета - 30000,00 тыс. руб.   ¦¦                     ¦средства городского бюджета - 64869,50 тыс. руб.   ¦¦                     ¦2011 год - 5300,00 тыс. руб., из них               ¦¦                     ¦средства городского бюджета - 5300,00 тыс. руб.    ¦¦                     ¦2012 год - 15000,00 тыс. руб., из них              ¦¦                     ¦средства городского бюджета - 15000,00 тыс. руб."  ¦+---------------------+---------------------------------------------------+
      2.2.   Раздел  "Объем  возникающих  эксплуатационных  расходов"  изложить в новой редакции:+---------------------+---------------------------------------------------+¦"Объем    возникающих¦2010 год - 5534,00 тыс. руб.                       ¦¦эксплуатационных     ¦2011 год - 19902,40 тыс. руб.                      ¦¦расходов             ¦2012 год - 21133,00 тыс. руб.                      ¦¦                     ¦2013 год - 22718,00 тыс. руб."                     ¦+---------------------+---------------------------------------------------+
     3. Таблицы 2 и 3 изложить в новой редакции:
                                                           "Таблица 2
             Тактические задачи и программные мероприятия+----+---------------------+-------------+----+------------------------------------+¦ N  ¦    Наименование     ¦ Исполнитель ¦Срок¦   Объем бюджетных ассигнований,    ¦¦п/п ¦     мероприятий     ¦             ¦    ¦              тыс. руб.             ¦¦    ¦                     ¦             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦                     ¦             ¦    ¦  Всего  ¦  2010   ¦ 2011  ¦  2012  ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦1.  ¦Ввод к  2011  году  в¦             ¦    ¦107254,32¦107254,32¦   0,00¦    0,00¦¦    ¦эксплуатацию         ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦общедоступных        ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦спортивных сооружений¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦общей   площадью   не¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦менее 5734,2 кв. м   ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦1.1.¦Строительство        ¦Управление   ¦2010¦ 71712,52¦ 71712,52¦   0,00¦    0,00¦¦    ¦универсального       ¦капитального ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦спортивного комплекса¦строительства¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦по    ул.    Генерала¦Администрации¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦Хлебникова    в    г.¦города       ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦Иваново <*>          ¦Иванова      ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦федеральный бюджет   ¦             ¦    ¦ 17500,00¦ 17500,00¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦областной бюджет     ¦             ¦    ¦ 30000,00¦ 30000,00¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦городской бюджет     ¦             ¦    ¦ 24212,52¦ 24212,52¦       ¦        ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦1.2.¦Реконструкция  здания¦Управление   ¦2010¦ 35141,80¦ 35141,80¦   0,00¦    0,00¦¦    ¦бассейна  МУДОД  ДЮСШ¦капитального ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦N 10 по  ул. Багаева,¦строительства¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦38/17 <*>            ¦Администрации¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+города       ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦федеральный бюджет   ¦Иванова      ¦    ¦     0,00¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦областной бюджет     ¦             ¦    ¦     0,00¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦городской бюджет     ¦             ¦    ¦ 35141,80¦ 35141,80¦       ¦        ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦1.3.¦Корректировка        ¦Управление   ¦2010¦   400,00¦   400,00¦   0,00¦    0,00¦¦    ¦проектно-сметной     ¦капитального ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦документации       по¦строительства¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦объекту              ¦Администрации¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦"Строительство       ¦города       ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦универсального       ¦Иванова      ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦спортивного комплекса¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦по    ул.    Генерала¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦Хлебникова    в    г.¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦Иваново"             ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦федеральный бюджет   ¦             ¦    ¦     0,00¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦областной бюджет     ¦             ¦    ¦     0,00¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦городской бюджет     ¦             ¦    ¦   400,00¦   400,00¦       ¦        ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦2.  ¦Ввод в 2012  году  не¦             ¦    ¦ 25100,00¦  4800,00¦5300,00¦15000,00¦¦    ¦менее    24,43     га¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦дополнительных       ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦площадей захоронений ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦2.1.¦Расширение городского¦Управление   ¦2010¦ 25100,00¦  4800,00¦5300,00¦15000,00¦¦    ¦муниципального       ¦капитального ¦-   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦кладбища в районе  с.¦строительства¦2012¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦Богородское          ¦Администрации¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦Ивановского района   ¦города       ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+Иванова      ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦федеральный бюджет   ¦             ¦    ¦     0,00¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦областной бюджет     ¦             ¦    ¦     0,00¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦городской бюджет     ¦             ¦    ¦ 25100,00¦  4800,00¦5300,00¦15000,00¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦3.  ¦Подготовка   к   2011¦             ¦    ¦   315,18¦   315,18¦   0,00¦    0,00¦¦    ¦году проектно-сметной¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦документации,        ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦предусматривающей    ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦увеличение    парками¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦культуры   и   отдыха¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦потребляемой мощности¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦до 160 кВт           ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦3.1.¦Разработка           ¦Управление   ¦2010¦   315,18¦   315,18¦   0,00¦    0,00¦¦    ¦проектно-сметной     ¦капитального ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦документации         ¦строительства¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦электроосвещения     ¦Администрации¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦территории  (активной¦города       ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦и  прогулочной   зон,¦Иванова      ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦лыжной  трассы)   МУК¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦"Парк   культуры    и¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    ¦отдыха "Харинка"     ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦федеральный бюджет   ¦             ¦    ¦     0,00¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦областной бюджет     ¦             ¦    ¦     0,00¦         ¦       ¦        ¦¦    +---------------------+             ¦    +---------+---------+-------+--------+¦    ¦городской бюджет     ¦             ¦    ¦   315,18¦   315,18¦       ¦        ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦    ¦Итого по всем задачам¦             ¦    ¦132669,50¦112369,50¦5300,00¦15000,00¦¦    ¦(мероприятиям)       ¦             ¦    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+--------------------------------
      <*>    Для   данных   мероприятий   планируется   возникновение   эксплуатационных расходов.
                                                            Таблица 3
               Оценка возникающих в связи с реализацией
                  Программы эксплуатационных расходов+----+--------------------------------+-----------------------------------+¦ N  ¦Наименование тактической задачи,¦ Объем эксплуатационных расходов,  ¦¦п/п ¦          мероприятия           ¦             тыс. руб.             ¦¦    ¦                                +-------+--------+--------+---------+¦    ¦                                ¦ 2010  ¦  2011  ¦  2012  ¦  2013   ¦+----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+¦1.  ¦Ввод к 2011 году в  эксплуатацию¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦ 22718,00¦¦    ¦общедоступных         спортивных¦       ¦        ¦        ¦         ¦¦    ¦сооружений  общей  площадью   не¦       ¦        ¦        ¦         ¦¦    ¦менее 5734,2 кв. м              ¦       ¦        ¦        ¦         ¦+----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+¦1.1.¦Строительство     универсального¦4041,10¦18254,80¦19396,60¦ 20851,40¦¦    ¦спортивного  комплекса  по   ул.¦       ¦        ¦        ¦         ¦¦    ¦Генерала Хлебникова в г. Иваново¦       ¦        ¦        ¦         ¦+----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+¦1.2.¦Реконструкция  здания   бассейна¦1492,90¦1647,60 ¦1736,40 ¦  1866,60¦¦    ¦МУДОД ДЮСШ N 10 по ул.  Багаева,¦       ¦        ¦        ¦         ¦¦    ¦38/17                           ¦       ¦        ¦        ¦         ¦+----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+¦    ¦Итого    по     всем     задачам¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦22718,00"¦¦    ¦(мероприятиям)                  ¦       ¦        ¦        ¦         ¦+----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+
      4.  Раздел 5 "Плановый объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
           "Раздел 5. Плановый объем бюджетных ассигнований
      Общий  объем  бюджетных  ассигнований, требуемых для реализации Программы,  составляет  132669,50  тыс.  руб., в том числе 17500,00 тыс.  руб. за счет федерального бюджета, 30000,00 тыс. руб. за счет областного бюджета и 85169,50 тыс. руб. за счет городского бюджета. 
                                                            Таблица 4
         Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
               (по источникам финансирования), тыс. руб.+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+¦ N  ¦   Источники финансирования    ¦  Всего  ¦  2010   ¦ 2011  ¦  2012  ¦¦п/п ¦                               ¦         ¦         ¦       ¦        ¦+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+¦1.  ¦Объем бюджетных ассигнований на¦132669,50¦112369,50¦5300,00¦15000,00¦¦    ¦реализацию Программы, всего    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+¦1.1.¦в т.ч. федеральный бюджет      ¦ 17500,00¦ 17500,00¦   0,00¦    0,00¦+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+¦1.2.¦в т.ч. областной бюджет        ¦ 30000,00¦ 30000,00¦   0,00¦    0,00¦+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+¦1.3.¦в т.ч. бюджет города           ¦ 85169,50¦ 64869,50¦5300,00¦15000,00¦+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+
                                                            Таблица 5
         Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
                  (по видам ассигнований), тыс. руб.+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+¦ N  ¦   Источники финансирования   ¦  Всего  ¦  2010   ¦ 2011  ¦  2012   ¦¦п/п ¦                              ¦         ¦         ¦       ¦         ¦+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+¦    ¦Объем  бюджетных  ассигнований¦132669,50¦112369,50¦5300,00¦ 15000,00¦¦    ¦на реализацию Программы, всего¦         ¦         ¦       ¦         ¦+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+¦1.  ¦Оказание муниципальных услуг  ¦         ¦         ¦       ¦         ¦+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+¦1.1.¦Услуга         "Дополнительное¦107254,32¦107254,32¦   0,00¦     0,00¦¦    ¦образование детей и молодежи в¦         ¦         ¦       ¦         ¦¦    ¦области спорта"               ¦         ¦         ¦       ¦         ¦+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+¦1.2.¦иные  бюджетные  ассигнования,¦ 25415,18¦  5115,18¦5300,00¦ 15000,00¦¦    ¦прямо не отнесенные ни к одной¦         ¦         ¦       ¦         ¦¦    ¦муниципальной услуге          ¦         ¦         ¦       ¦         ¦+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+
                                                            Таблица 6
         Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи
                  с реализацией Программы, тыс. руб.+---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+¦ N ¦Источники финансирования¦ Всего  ¦ 2010  ¦  2011  ¦  2012  ¦  2013   ¦¦п/п¦                        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦         ¦+---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+¦   ¦Объем   эксплуатационных¦69287,40¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦ 22718,00¦¦   ¦расходов, возникающих  в¦        ¦       ¦        ¦        ¦         ¦¦   ¦связи   с    реализацией¦        ¦       ¦        ¦        ¦         ¦¦   ¦Программы, всего        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦         ¦+---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+¦1. ¦Муниципальное задание по¦69287,40¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦22718,00"¦¦   ¦услуге   "Дополнительное¦        ¦       ¦        ¦        ¦         ¦¦   ¦образование   детей    и¦        ¦       ¦        ¦        ¦         ¦¦   ¦молодежи    в    области¦        ¦       ¦        ¦        ¦         ¦¦   ¦спорта"                 ¦        ¦       ¦        ¦        ¦         ¦+---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
      6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова Громова М.Е. Глава Администрации города Иванова                    А.С.Кузьмичев