Постановление администрации г. Иванова от 21.09.2010 № 1833
О внесении изменений в постановление администрации города Иванова от 15.10.2009 № 747 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" (в редакции постановлений администрации города Иванова от 28.01.2010 № 108, от 01.03.2010 № 354, от 24.06.2010 № 1197)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2010 № 1833
г. Иваново
О внесении изменений в постановление администрации
города Иванова от 15.10.2009 № 747 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения
города Иванова объектами социальной и инженерной
инфраструктуры на 2010 - 2012 годы"
(в редакции постановлений администрации города Иванова
от 28.01.2010 № 108, от 01.03.2010 № 354,
от 24.06.2010 № 1197)
В соответствии с пунктом 6.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного распоряжением администрации города Иванова от 19.06.2009 № 253-р, статьей 50.1 Устава города Иванова, а также в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" постановляю:
Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 24.06.2010 № 1197):
1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Финансирование долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" осуществлять за счет бюджетных средств в пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период.".
2. В паспорте Программы:
2.1. Раздел "Объем финансирования Программы" изложить в новой редакции:+---------------------+---------------------------------------------------+¦"Объем финансирования¦Общий объем финансирования Программы ¦¦Программы ¦132669,50 тыс. руб., в том числе: ¦¦ ¦2010 год - 112369,50 тыс. руб., из них ¦¦ ¦средства федерального бюджета - 17500,00 тыс. руб. ¦¦ ¦средства областного бюджета - 30000,00 тыс. руб. ¦¦ ¦средства городского бюджета - 64869,50 тыс. руб. ¦¦ ¦2011 год - 5300,00 тыс. руб., из них ¦¦ ¦средства городского бюджета - 5300,00 тыс. руб. ¦¦ ¦2012 год - 15000,00 тыс. руб., из них ¦¦ ¦средства городского бюджета - 15000,00 тыс. руб." ¦+---------------------+---------------------------------------------------+
2.2. Раздел "Объем возникающих эксплуатационных расходов" изложить в новой редакции:+---------------------+---------------------------------------------------+¦"Объем возникающих¦2010 год - 5534,00 тыс. руб. ¦¦эксплуатационных ¦2011 год - 19902,40 тыс. руб. ¦¦расходов ¦2012 год - 21133,00 тыс. руб. ¦¦ ¦2013 год - 22718,00 тыс. руб." ¦+---------------------+---------------------------------------------------+
3. Таблицы 2 и 3 изложить в новой редакции:
"Таблица 2
Тактические задачи и программные мероприятия+----+---------------------+-------------+----+------------------------------------+¦ N ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Срок¦ Объем бюджетных ассигнований, ¦¦п/п ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦1. ¦Ввод к 2011 году в¦ ¦ ¦107254,32¦107254,32¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спортивных сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общей площадью не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦менее 5734,2 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦1.1.¦Строительство ¦Управление ¦2010¦ 71712,52¦ 71712,52¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦универсального ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спортивного комплекса¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Генерала¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Хлебникова в г.¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Иваново <*> ¦Иванова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 17500,00¦ 17500,00¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 30000,00¦ 30000,00¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 24212,52¦ 24212,52¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦1.2.¦Реконструкция здания¦Управление ¦2010¦ 35141,80¦ 35141,80¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦бассейна МУДОД ДЮСШ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 10 по ул. Багаева,¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦38/17 <*> ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+города ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦федеральный бюджет ¦Иванова ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 35141,80¦ 35141,80¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦1.3.¦Корректировка ¦Управление ¦2010¦ 400,00¦ 400,00¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦проектно-сметной ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации по¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объекту ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Строительство ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦универсального ¦Иванова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спортивного комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Генерала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Хлебникова в г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Иваново" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 400,00¦ 400,00¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦2. ¦Ввод в 2012 году не¦ ¦ ¦ 25100,00¦ 4800,00¦5300,00¦15000,00¦¦ ¦менее 24,43 га¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦площадей захоронений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦2.1.¦Расширение городского¦Управление ¦2010¦ 25100,00¦ 4800,00¦5300,00¦15000,00¦¦ ¦муниципального ¦капитального ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кладбища в районе с.¦строительства¦2012¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Богородское ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Ивановского района ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+Иванова ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 25100,00¦ 4800,00¦5300,00¦15000,00¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦3. ¦Подготовка к 2011¦ ¦ ¦ 315,18¦ 315,18¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦году проектно-сметной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предусматривающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦увеличение парками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦потребляемой мощности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦до 160 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦3.1.¦Разработка ¦Управление ¦2010¦ 315,18¦ 315,18¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦проектно-сметной ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации ¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электроосвещения ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории (активной¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и прогулочной зон,¦Иванова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лыжной трассы) МУК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Парк культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдыха "Харинка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+---------+-------+--------+¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 315,18¦ 315,18¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+¦ ¦Итого по всем задачам¦ ¦ ¦132669,50¦112369,50¦5300,00¦15000,00¦¦ ¦(мероприятиям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+---------+-------+--------+--------------------------------
<*> Для данных мероприятий планируется возникновение эксплуатационных расходов.
Таблица 3
Оценка возникающих в связи с реализацией
Программы эксплуатационных расходов+----+--------------------------------+-----------------------------------+¦ N ¦Наименование тактической задачи,¦ Объем эксплуатационных расходов, ¦¦п/п ¦ мероприятия ¦ тыс. руб. ¦¦ ¦ +-------+--------+--------+---------+¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦+----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+¦1. ¦Ввод к 2011 году в эксплуатацию¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦ 22718,00¦¦ ¦общедоступных спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сооружений общей площадью не¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦менее 5734,2 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+¦1.1.¦Строительство универсального¦4041,10¦18254,80¦19396,60¦ 20851,40¦¦ ¦спортивного комплекса по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Генерала Хлебникова в г. Иваново¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+¦1.2.¦Реконструкция здания бассейна¦1492,90¦1647,60 ¦1736,40 ¦ 1866,60¦¦ ¦МУДОД ДЮСШ N 10 по ул. Багаева,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦38/17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+¦ ¦Итого по всем задачам¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦22718,00"¦¦ ¦(мероприятиям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+
4. Раздел 5 "Плановый объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"Раздел 5. Плановый объем бюджетных ассигнований
Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 132669,50 тыс. руб., в том числе 17500,00 тыс. руб. за счет федерального бюджета, 30000,00 тыс. руб. за счет областного бюджета и 85169,50 тыс. руб. за счет городского бюджета.
Таблица 4
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
(по источникам финансирования), тыс. руб.+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+¦ N ¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+¦1. ¦Объем бюджетных ассигнований на¦132669,50¦112369,50¦5300,00¦15000,00¦¦ ¦реализацию Программы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+¦1.1.¦в т.ч. федеральный бюджет ¦ 17500,00¦ 17500,00¦ 0,00¦ 0,00¦+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+¦1.2.¦в т.ч. областной бюджет ¦ 30000,00¦ 30000,00¦ 0,00¦ 0,00¦+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+¦1.3.¦в т.ч. бюджет города ¦ 85169,50¦ 64869,50¦5300,00¦15000,00¦+----+-------------------------------+---------+---------+-------+--------+
Таблица 5
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
(по видам ассигнований), тыс. руб.+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+¦ N ¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+¦ ¦Объем бюджетных ассигнований¦132669,50¦112369,50¦5300,00¦ 15000,00¦¦ ¦на реализацию Программы, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+¦1. ¦Оказание муниципальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+¦1.1.¦Услуга "Дополнительное¦107254,32¦107254,32¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦образование детей и молодежи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦области спорта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+¦1.2.¦иные бюджетные ассигнования,¦ 25415,18¦ 5115,18¦5300,00¦ 15000,00¦¦ ¦прямо не отнесенные ни к одной¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальной услуге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+---------+---------+-------+---------+
Таблица 6
Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи
с реализацией Программы, тыс. руб.+---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+¦ N ¦Источники финансирования¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+¦ ¦Объем эксплуатационных¦69287,40¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦ 22718,00¦¦ ¦расходов, возникающих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦связи с реализацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Программы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+¦1. ¦Муниципальное задание по¦69287,40¦5534,00¦19902,40¦21133,00¦22718,00"¦¦ ¦услуге "Дополнительное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образование детей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦молодежи в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спорта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+--------+-------+--------+--------+---------+
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова Громова М.Е. Глава Администрации города Иванова А.С.Кузьмичев