Постановление Правительства Ивановской области от 03.10.2007 № 205-п
О Порядке оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области
Утратил силу - Постановление
Правительства Ивановской области
от 22.04.2010 г. N 116-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2007 № 205 – п
г. Иваново
О Порядке оценки докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области
В соответствии с постановлениями Правительства Ивановской областиот 15.08.2007 № 188–п «Об утвержденииПоложения о докладах о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области» и вцелях создания стимулов по разработке и внедрению методов бюджетногопланирования, ориентированных на конечные, общественно значимые иизмеримые результаты деятельности, Правительство Ивановской области постановляет:
1. Утвердить Порядок оценки докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановскойобласти (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Ивановской области, начальникаДепартамента финансов Ивановской области Грузнова А.П.Исполняющий обязанностиГубернатора Ивановской области И.Е.ГЛАДКОВ
Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 03.10.2007 № 205 – п
П О Р Я Д О К
оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Ивановской области
Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлениямиПравительства Ивановской области от15.08.2007 № 188–п «Об утверждении Положения о докладах о результатахи основных направлениях деятельности субъектов бюджетногопланирования Ивановской области» (далее – Положение) и содержитформализованную методику оценки докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановскойобласти (далее – Доклады).
Доклад оценивается по пяти разделам.
Оценка разделов производится по нескольким критериям, которымприсваиваются баллы (от 0 до 5) в зависимости от их соответствияустановленным требованиям, представленным в таблице к настоящемуПорядку.
Итоговая оценка Доклада определяется как сумма баллов по каждомукритерию и разделу с учетом удельного веса критерия и раздела.
Уровни (описание) критериев и их удельного веса приведены втаблице к настоящему Порядку.
Оценка Докладов осуществляется в соответствии с таблицей кнастоящему Порядку.
Таблица к Порядку
ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА
докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Ивановской области |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Удельный | Удельный | Уровень | Критерии и уровни оценки ||вес раздела| вес | оценки | || | критерия | | ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| 0,15 | | |1. Цели, задачи и показатели деятельности субъекта || | | |бюджетного планирования (далее - СБП) ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |1.1. Количество сформулированных стратегических целей|| | | |и обоснование их взаимосвязанности или || | | |взаимодополняе-мости ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Раздел и форма (приложение 1 к Положению) не || | | |представлены или стратегические цели не || | | |сформулированы ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Форма (приложение 1 к Положению) представлена, || | | |сформулировано более 5 стратегических целей ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Форма (приложение 1 к Положению) представлена, || | | |сформулирована одна стратегическая цель ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Форма (приложение 1 к Положению) представлена, || | | |сформулировано от 2 до 5 стратегических целей, но не || | | |обоснована их взаимосвязанность или || | | |взаимодополняемость ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Форма (приложение 1 к Положению) представлена, || | | |сформулировано от 2 до 5 стратегических целей, но не || | | |для всех целей обоснована их взаимосвязанность или || | | |взаимодополняемость ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Форма (приложение 1 к Положению) представлена, || | | |сформулировано от 2 до 5 стратегических целей и || | | |обоснована их взаимосвязанность или || | | |взаимодополняемость ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | 0,15 | |1.2. Качество обоснованности сформулированных || | | |стратегических целей ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Обоснование стратегических целей не базируется на || | | |нормативных правовых актах, определяющих основные || | | |задачи и принципы государственной политики области в || | | |сфере деятельности СБП ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Указанные ссылки приведены менее чем для 20% || | | |сформулированных стратегических целей ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Указанные ссылки приведены не менее чем для 20% || | | |сформулированных стратегических целей ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Указанные ссылки приведены не менее чем для 40% || | | |сформулированных стратегических целей ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Указанные ссылки приведены не менее чем для 60% || | | |сформулированных стратегических целей ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Указанные ссылки приведены не менее чем для 80% || | | |сформулированных стратегических целей ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | 0,15 | |1.3. Степень соответствия стратегических целей || | | |приори-тетам государственной политики области, || | | |определенным Стратегией (Концепцией) || | | |социально-экономического развития Ивановской области,|| | | |и функциям органов государственной власти Ивановской || | | |области, выполняемым на постоянной или долгосрочной || | | |основе ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни одна из сформулированных стратегических целей не || | | |соответствует приоритетам государственной политики || | | |области и (или) функциям органов государственной || | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной || | | |или долгосрочной основе ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Менее 20% сформулированных стратегических целей || | | |соответствуют приоритетам государственной политики || | | |области и (или) функциям органов государственной || | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной || | | |или долгосрочной основе ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Не менее 20% сформулированных стратегических целей || | | |соответствует приоритетам государственной политики || | | |области и (или) функциям органов государственной || | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной || | | |или долгосрочной основе ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Не менее 40% сформулированных стратегических целей || | | |соответствует приоритетам государственной политики || | | |области и (или) функциям органов государственной || | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной || | | |или долгосрочной основе ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Не менее 60% сформулированных стратегических целей || | | |соответствует приоритетам государственной политики || | | |области и (или) функциям органов государственной || | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной || | | |или долгосрочной основе ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Не менее 80% сформулированных стратегических целей || | | |соответствует приоритетам государственной политики || | | |области и (или) функциям органов государственной || | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной || | | |или долгосрочной основе ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | 0,2 | |1.4. Описание конечного общественно значимого || | | |результата в формулировке стратегической цели ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни одна из сформулированных стратегических целей не || | | |отражает ожидаемых конечных социально значимых || | | |результатов ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Общественно значимые результаты описаны менее чем для|| | | |50% стратегических целей; в формулировке некоторых || | | |стратегических целей описание ожидаемых конечных || | | |результатов сопровождается ссылками на иные цели и || | | |задачи ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Общественно значимые результаты описаны не менее чем || | | |для 50% стратегических целей; в формулировке || | | |некоторых стратегических целей описание ожидаемых || | | |конечных результатов сопровождается ссылками на иные || | | |цели и задачи ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Более чем для 50% стратегических целей общественно || | | |значимые результаты описаны нечетко, их формулировка || | | |может быть истолкована неоднозначно ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Не менее чем для 50% стратегических целей общественно|| | | |значимые результаты описаны четко и однозначно ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Все стратегические цели описывают ожидаемые конечные || | | |общественно значимые результаты их достижения четко и|| | | |однозначно ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |1.5. Количество сформулированных тактических задач || | | |деятельности по достижению поставленных || | | |стратегических целей ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Тактические задачи не сформулированы ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Тактические задачи сформулированы не для всех || | | |стратегических целей, причем для каждой || | | |стратегической цели, для которой сформулированы || | | |тактические задачи, их число либо менее 3, либо || | | |превышает 7 ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Тактические задачи сформулированы не для всех || | | |стратеги-ческих целей, причем хотя бы для одной || | | |стратегической цели сформулировано от 3 до 7 || | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Тактические задачи сформулированы для всех || | | |стратегичес-ких целей, причем для каждой || | | |стратегической цели число тактических задач либо || | | |менее 3, либо превышает 7 ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Тактические задачи сформулированы для всех || | | |стратегичес-ких целей, причем хотя бы для одной || | | |стратегической цели сформулировано от 3 до 7 || | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |От 3 до 7 тактических задач сформулировано для каждой|| | | |стратегической цели ||———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,15 | |1.6. Степень соответствия тактических задач || | | |стратегическим целям СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Обоснование соответствия тактических задач || | | |стратегичес-ким целям не приведено ни для одной || | | |тактической задачи ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Обоснование соответствия приведено менее чем для 20% || | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для || | | |20% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для || | | |40% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для || | | |60% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для || | | |80% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,15 | |1.7. Степень соответствия тактических задач || | | |установленным сферам деятельности и функциям СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Обоснование не приведено ни для одной тактической || | | |задачи ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Обоснование соответствия приведено менее чем для 20% || | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для || | | |20% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для || | | |40% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для || | | |60% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для || | | |80% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————||0,15 | | |2. Расходные обязательства и формирование доходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,2 | |2.1. Общие требования к разделу ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Раздел и форма (приложение 2 к Положению) не || | | |представлены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Форма (приложение 2 к Положению) не представлена или || | | |не содержит данных об объеме исполняемых расходных || | | |обязательств ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Форма (приложение 2 к Положению) содержит данные || | | |только за 1-й год отчетного периода ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Форма (приложение 2 к Положению) содержит данные || | | |только за отчетный период ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Форма (приложение 2 к Положению) содержит данные за || | | |отчетный и плановый периоды, но часть данных || | | |представ-лена недостаточно полно или содержит явные || | | |ошибки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Раздел и форма (приложение 2 к Положению) || | | |представлены, форма содержит полные данные за все годы||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,15* | |2.2. Структура расходных обязательств СБП в отчетном || | 0,3** | |периоде ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Структура расходных обязательств СБП не представлена ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Структура расходных обязательств в текущем году || | | |сохранена менее чем на 20% ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Структура расходных обязательств в текущем году || | | |сохранена от 20 до 40% ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Структура расходных обязательств в текущем году || | | |сохранена от 40 до 60% ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Структура расходных обязательств в текущем году || | | |сохранена от 60 до 80% ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Структура расходных обязательств в текущем году || | | |сохранена более 80% ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,15* | |2.3. Планируемые расходные обязательства СБП || | 0,3** | | ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Прогноз не представлен ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Прогноз представлен для расходов, составляющих не || | | |менее 20% от общего объема прогнозируемых расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Прогноз представлен для расходов, составляющих не || | | |менее 40% от общего объема прогнозируемых расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Прогноз представлен для расходов, составляющих не || | | |менее 80% от общего объема прогнозируемых расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Прогноз представлен для расходов, составляющих не || | | |менее 80% от общего объема прогнозируемых расходов, || | | |причем не менее чем для 40% расходов указаны || | | |используемые методы оценки расходных обязательств ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Прогноз представлен для расходов, составляющих не || | | |менее 80% от общего объема прогнозируемых расходов, || | | |причем не менее чем для 80% расходов указаны || | | |используемые методы оценки расходных обязательств ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,2 | |2.4. Степень обоснованности оценки объема и структуры || | | |исполняемых расходных обязательств СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни для одного из выделенных расходных обязательств не || | | |указан метод оценки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Менее чем для 20% выделенных расходных обязательств || | | |указаны методы оценки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Не менее чем для 20% выделенных расходных обязательств|| | | |указаны методы оценки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Не менее чем для 40% выделенных расходных обязательств|| | | |указаны методы оценки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Не менее чем для 60% выделенных расходных обязательств|| | | |указаны методы оценки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Не менее чем для 80% выделенных расходных обязательств|| | | |указаны методы оценки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1* | |2.5. Общие требования к форме (приложение 3 к || | 0,0** | |Положению) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Форма (приложение 3 к Положению) не представлена ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Форма (приложение 3 к Положению) представлена, но || | | |данные на текущий год отсутствуют или представлены не || | | |полностью ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Форма (приложение 3 к Положению) представлена, но || | | |плановые и фактические данные за первые два года || | | |отчетного периода отсутствуют или представлены не || | | |полностью ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Форма (приложение 3 к Положению) представлена, но || | | |данные на плановый период отсутствуют или представлены|| | | |не полностью ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Форма (приложение 3 к Положению) представлена, || | | |содержит данные за все годы, но часть данных || | | |представлена недостаточно полно или содержит явные || | | |ошибки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Форма (приложение 3 к Положению) представлена, || | | |содержит полные данные за все годы ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1* | |2.6. Наличие данных о фактических объемах доходов за || | 0,0** | |любой год отчетного периода для СБП, осуществляющих || | | |функции по администрированию платежей в областной || | | |бюджет, а также если в их ведении находятся || | | |государ-ственные учреждения, имеющие право на || | | |предоставление платных услуг и (или) государственные || | | |унитарные предприятия ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Данные не представлены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Данные представлены для видов доходов, составляющих || | | |менее 20% от общего объема доходов СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не|| | | |менее 20% от общего объема доходов СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не|| | | |менее 40% от общего объема доходов СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не|| | | |менее 60% от общего объема доходов СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не|| | | |менее 80% от общего объема доходов СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1* | |2.7. Наличие данных о прогнозных объемах доходов, || | 0,0** | |плани-руемых к получению в перспективном периоде для || | | |СБП, осуществляющих функции по администрированию || | | |плате-жей в областной бюджет, а также если в их || | | |ведении находятся государственные учреждения, имеющие || | | |право на предоставление платных услуг и (или) || | | |государственные унитарные предприятия ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Данные не представлены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Данные представлены для видов доходов, составляющих || | | |менее 20% от общего объема доходов СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не|| | | |менее 20% от общего объема доходов СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не|| | | |менее 40% от общего объема доходов СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не|| | | |менее 60% от общего объема доходов СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не|| | | |менее 80% от общего объема доходов СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| 0,25 | | |3. Областные целевые программы и непрограммная || | | |деятельность ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,2 | |3.1. Общие требования к разделу ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Раздел и форма (приложение 4 к Положению) не || | | |представлены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Форма (приложение 4 к Положению) представлена, данные || | | |за отчетный период представлены не менее чем для 50% || | | |показателей ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Форма (приложение 4 к Положению) представлена, || | | |прогнозные данные на плановый период представлены не || | | |менее чем для 50% показателей ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Форма (приложение 4 к Положению) представлена, данные || | | |за отчетный и плановый периоды представлены не менее || | | |чем для 50% показателей ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Форма (приложение 4 к Положению) представлена и || | | |содержит данные за отчетный и плановый периоды, но || | | |часть данных представлена недостаточно полно или || | | |содержит явные ошибки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Форма (приложение 4 к Положению) содержит полные || | | |данные за все годы ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,3 | |3.2. Качество представления областных целевых программ|| | | |(ОЦП) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни для одной ОЦП не указаны ее статус, сроки действия,|| | | |цели, перечень показателей, бюджет программы в || | | |отчетном и плановом периодах ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Менее чем для 20% ОЦП указаны их статус, сроки || | | |действия, цели, перечень показателей, бюджет программы|| | | |в отчетном и плановом периодах ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Не менее чем для 20% ОЦП указаны их статус, сроки || | | |действия, цели, перечень показателей, бюджет программы|| | | |в отчетном и плановом периодах ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Не менее чем для 40% ОЦП указаны их статус, сроки || | | |действия, цели, перечень показателей, бюджет программы|| | | |в отчетном и плановом периодах ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Не менее чем для 60% ОЦП указаны их статус, сроки || | | |действия, цели, перечень показателей, бюджет || | | |программы в отчетном и плановом периодах ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Не менее чем для 80% ОЦП указаны их статус, сроки || | | |действия, цели, перечень показателей, бюджет программы|| | | |в отчетном и плановом периодах ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |3.3. Степень охвата областных целевых программ || | | |показателями ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни для одной областной целевой программы не приведены || | | |значения показателей, характеризующих результаты || | | |деятельности СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Менее чем для 20% областных целевых программ приведены|| | | |значения показателей, характеризующих результаты || | | |деятельности СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Не менее чем для 20% областных целевых программ || | | |приведены значения показателей, характеризующих || | | |результаты деятельности СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Не менее чем для 40% областных целевых программ || | | |приведены значения показателей, характеризующих || | | |результаты деятельности СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Не менее чем для 60% областных целевых программ || | | |приведены значения показателей, характеризующих || | | |результаты деятельности СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Не менее чем для 80% областных целевых программ || | | |приведены значения показателей, характеризующих || | | |результаты деятельности СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |3.4. Соответствие выбранных показателей требованию || | | |экономичности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни один из выбранных индикаторов не соответствует || | | |требованию экономичности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию экономичности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Не менее 20% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию экономичности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Не менее 40% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию экономичности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Не менее 60% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию экономичности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Не менее 80% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию экономичности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |3.5. Соответствие выбранных показателей требованию || | | |сопоставимости ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни один из выбранных индикаторов не соответствует || | | |требованию сопоставимости ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию сопоставимости ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Не менее 20% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию сопоставимости ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Не менее 40% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию сопоставимости ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Не менее 60% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию сопоставимости ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Не менее 80% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию сопоставимости ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |3.6. Соответствие выбранных показателей требованию || | | |регулярности получения отчетных данных ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни один из выбранных индикаторов не соответствует || | | |требованию регулярности получения отчетных данных ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию регулярности получения отчетных данных ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Не менее 20% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию регулярности получения отчетных данных ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Не менее 40% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию регулярности получения отчетных данных ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Не менее 60% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию регулярности получения отчетных данных ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Не менее 80% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию регулярности получения отчетных данных ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |3.7. Соответствие выбранных показателей требованию || | | |объективности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни один из выбранных индикаторов не соответствует || | | |требованию объективности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию объективности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Не менее 20% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию объективности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Не менее 40% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию объективности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Не менее 60% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию объективности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Не менее 80% выбранных индикаторов соответствуют || | | |требованию объективности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| 0,25 | | |4. Распределение расходов по стратегическим целям, || | | |тактическим задачам и областным целевым программам ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |4.1. Общие требования к разделу ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Раздел и форма (приложение 5 к Положению) не || | | |представлены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Форма (приложение 5 к Положению) представлена, данные || | | |за отчетный период представлены не менее чем для 50% || | | |целей, задач, программ ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Форма (приложение 5 к Положению) представлена, данные || | | |на плановый период представлены не менее чем для 50% || | | |целей, задач, программ ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Форма (приложение 5 к Положению) представлена, данные || | | |за отчетный и плановый периоды представлены не менее || | | |чем для 50% целей, задач, программ ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Форма (приложение 5 к Положению) представлена и || | | |содержит данные за отчетный и плановый периоды, но || | | |часть данных представлена недостаточно полно или || | | |содержит явные ошибки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Форма (приложение 5 к Положению) содержит полные || | | |данные за все годы ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |4.2. Доля бюджетных расходов, осуществленных в || | | |отчетном периоде, распределенных по стратегическим || | | |целям, в общем объеме расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Распределение расходов не представлено ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Распределено менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Распределено не менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Распределено не менее 40% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Распределено не менее 60% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Распределено не менее 80% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |4.3. Доля бюджетных расходов, осуществленных в || | | |отчетном периоде, распределенных по тактическим || | | |задачам, в общем объеме расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Распределение расходов не представлено ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Распределено менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Распределено не менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Распределено не менее 40% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Распределено не менее 60% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Распределено не менее 80% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |4.4. Доля бюджетных расходов, осуществленных в || | | |отчетном периоде, распределенных по областным целевым || | | |программам, в общем объеме расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Распределение расходов не представлено ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Распределено менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Распределено не менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Распределено не менее 40% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Распределено не менее 60% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Распределено не менее 80% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |4.5. Доля расходов на первый год планового периода, || | | |распределенных по стратегическим целям, в общем объеме|| | | |расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Распределение расходов не представлено ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Распределено менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Распределено не менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Распределено не менее 40% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Распределено не менее 60% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Распределено не менее 80% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |4.6. Доля расходов на первый год планового периода, || | | |распределенных по тактическим задачам, в общем объеме || | | |расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Распределение расходов не представлено ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Распределено менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Распределено не менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Распределено не менее 40% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Распределено не менее 60% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Распределено не менее 80% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |4.7. Доля расходов на первый год планового периода, || | | |распределенных по областным целевым программам, в || | | |общем объеме расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Распределение расходов не представлено ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Распределено менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Распределено не менее 20% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Распределено не менее 40% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Распределено не менее 60% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Распределено не менее 80% расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |4.8. Прогноз структуры бюджетных расходов по || | | |стратегическим целям на плановый период (в % к общему || | | |объему расходов) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Прогноз не представлен ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |стратегическим целям (без обоснования сложившейся и || | | |(или) планируемой структуры расходов) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и || | | |(или) планируемой структуры расходов, но без || | | |характеристики тенденций ее изменения в отчетном и || | | |плановом периодах) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и || | | |(или) планируемой структуры расходов, с || | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и || | | |плановом периодах, но без приведения факторов, || | | |влияющих на эти тенденции) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и || | | |(или) планируемой структуры расходов, с || | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и || | | |плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на|| | | |эти тенденции), но без приведения соотношения || | | |расходов, финансируемых из областного бюджета, и || | | |расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и/или|| | | |планируемой структуры расходов, с характеристикой || | | |тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах,|| | | |с приведением факторов, влияющих на эти тенденции) с || | | |приведением соотношения расходов, финансируемых из || | | |областного бюджета, и расходов, осуществляемых за счет|| | | |внебюджетных средств ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |4.9. Прогноз структуры бюджетных расходов по || | | |тактическим задачам на плановый период (в % к общему || | | |объему расходов) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Прогноз не представлен ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |тактическим задачам (без обоснования сложившейся и || | | |(или) планируемой структуры расходов) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и || | | |(или) планируемой структуры расходов, но без || | | |характеристики тенденций ее изменения в отчетном и || | | |плановом периодах) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и || | | |(или) планируемой структуры расходов, с || | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и || | | |плановом периодах, но без приведения факторов, || | | |влияющих на эти тенденции) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и || | | |(или) планируемой структуры расходов, с || | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и || | | |плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на|| | | |эти тенденции), но без приведения соотношения || | | |расходов, финансируемых из областного бюджета, и || | | |расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и || | | |(или) планируемой структуры расходов, с || | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и || | | |плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на|| | | |эти тенденции) с приведением соотношения расходов, || | | |финансируемых из областного бюджета, и расходов, || | | |осуществляемых за счет внебюджетных средств ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |4.10. Прогноз структуры бюджетных расходов по || | | |областным целевым программам на плановый период (в % к|| | | |общему объему расходов) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Прогноз не представлен ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |областным целевым программам (без обоснования || | | |сложившейся и (или) планируемой структуры расходов) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |областным целевым программам (с обоснованием || | | |сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, но|| | | |без характеристики тенденций ее изменения в отчетном || | | |и плановом периодах) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |областным целевым программам (с обоснованием || | | |сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, || | | |дается характеристика тенденций ее изменения в || | | |отчетном и плановом периоде, но не рассматриваются || | | |факторы, влияющие на эти тенденции) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |областным целевым программам (с обоснованием || | | |сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, с || | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и || | | |плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на|| | | |эти тенденции), но без приведения соотношения || | | |расходов, финансируемых из областного бюджета, и || | | |расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Представлен прогноз распределения расходов по || | | |областным целевым программам (с обоснованием || | | |сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, с || | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и || | | |плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на|| | | |эти тенденции) с приведением соотношения расходов, || | | |финансируемых из областного бюджета, и расходов, || | | |осуществляемых за счет внебюджетных средств ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| 0,2 | | |5. Результативность бюджетных расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |5.1. Общие требования к разделу ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Раздел и форма (приложение 6 к Положению) не|| | | |представлены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Форма (приложение 6 к Положению) представлена данные || | | |за отчетный перио представлены не менее чем для 50% || | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Форма (приложение 6 к Положению) представлена, данные || | | |на плановый период представлены не менее чем для 50% || | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Форма (приложение 6 к Положению) представлена, данные || | | |за отчетный и плановый периоды представлены не менее || | | |чем для 50% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Форма (приложение 6 к Положению) представлена, || | | |содержит данные за отчетный и плановый периоды, но || | | |часть данных представлена недостаточно полно или || | | |содержит явные ошибки ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Форма (приложение 6 к Положению) содержит полные || | | |данные за все годы ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |5.2. Наличие значений показателей, позволяющих дать || | | |количественную оценку результативности деятельности в || | | |отчетном периоде ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни для одной тактической задачи не приведены значения || | | |показателей, позволяющих дать количественную оценку || | | |результативности деятельности в отчетном периоде ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Значения показателей представлены менее чем для 40% || | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Значения показателей представлены не менее чем для 40%|| | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%|| | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%|| | | |тактических задач, охватывающих не менее 40% плановых || | | |расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%|| | | |тактических задач, охватывающих не менее 80% плановых || | | |расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |5.3. Наличие значений показателей, позволяющих дать || | | |количественную оценку ожидаемой результативности || | | |деятельности в плановом периоде (на срок 3 года) ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Ни для одной тактической задачи не приведены значения || | | |показателей, позволяющих дать количественную оценку || | | |результативности деятельности в плановом периоде ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Значения показателей представлены менее чем для 40% || | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Значения показателей представлены не менее чем для 40%|| | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%|| | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%|| | | |тактических задач, охватывающих не менее 40% плановых || | | |расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%|| | | |тактических задач, охватывающих не менее 80% плановых || | | |расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,3 | |5.4. Полнота анализа и качество обоснования || | | |взаимосвязи между объемом (структурой) расходов и || | | |результатами деятельности СБП ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и || | | |результатами деятельности не обоснована ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и || | | |результатами деятельности обоснована менее чем для 40%|| | | |тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и || | | |результатами деятельности обоснована не менее чем для || | | |40% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и || | | |результатами деятельности обоснована не менее чем для || | | |80% тактических задач ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и || | | |результатами деятельности обоснована не менее чем для || | | |80% тактических задач, в том числе не менее чем для || | | |40% тактических задач - с количественными оценками ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и || | | |результатами деятельности обоснована не менее чем для || | | |80% тактических задач, в том числе не менее чем для || | | |80% тактических задач - с количественными оценками ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |5.5. Обоснованность мер по оптимизации бюджетной сети ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Меры не предложены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Предложены отдельные меры ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Предложена система мер ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Предложена система мер с приведением обоснований и || | | |планом действий ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Предложена система мер с приведением обоснований, || | | |плана действия и количественных индикаторов за || | | |отчетный и на перспективный период ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Предложена система мер с приведением обоснований, || | | |плана действий, количественных индикаторов за || | | |отчетный и на перспективный период, а также оценок || | | |влияния на объем (структуру) расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |5.6. Обоснованность мер по расширению сферы применения|| | | |программно-целевых методов бюджетного планирования ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Меры не предложены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Предложены отдельные меры ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Предложена система мер ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Предложена система мер с приведением обоснований и || | | |планом действий ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Предложена система мер с приведением обоснований, || | | |плана действия и количественных индикаторов за || | | |отчетный и на перспективный период ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Предложена система мер с приведением обоснований, || | | |плана действий, количественных индикаторов за || | | |отчетный и на перспективный период, а также оценок || | | |влияния на объем (структуру) расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,1 | |5.7. Обоснованность мер по распределению ассигнований || | | |между подведомственными государственными учреждениями|| | | |с учетом результатов их деятельности ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Меры не предложены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Предложены отдельные меры ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Предложена система мер ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Предложена система мер с приведением обоснований и || | | |планом действий ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Предложена система мер с приведением обоснований, || | | |плана действия и количественных индикаторов за || | | |отчетный и на перспективный период ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Предложена система мер с приведением обоснований, || | | |плана действий, количественных индикаторов за отчетный|| | | |и на перспективный период, а также оценок влияния на || | | |объем (структуру) расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,05 | |5.8. Обоснованность мер по совершенствованию системы || | | |государственных закупок ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Меры не предложены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Предложены отдельные меры ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Предложена система мер ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Предложена система мер с приведением обоснований и || | | |планом действий ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Предложена система мер с приведением обоснований, || | | |плана действия и количественных индикаторов за || | | |отчетный и перспективный период ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Предложена система мер с приведением обоснований, || | | |плана действий, количественных индикаторов за отчетный|| | | |и перспективный период, а также оценок влияния на || | | |объем (структуру) расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | 0,05 | |5.9. Иные направления повышения эффективности || | | |бюджетных расходов ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 0 |Дополнительные направления повышения эффективности || | | |бюджетных расходов не предложены ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 1 |Предложена система мер не менее чем по одному || | | |дополнительному направлению ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 2 |Предложена система мер не менее чем по двум || | | |дополнительным направлениям ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 3 |Предложена система мер не менее чем по трем || | | |дополнительным направлениям ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 4 |Предложена система мер не менее чем по трем || | | |дополнительным направлениям, в том числе как минимум || | | |по одному направлению представлен план действий и || | | |количественные индикаторы ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|| | | 5 |Предложена система мер не менее чем по трем || | | |дополнительным направлениям, в том числе как минимум || | | |по двум направлениям представлен план действий и || | | |количественные индикаторы ||———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————|
* Данный вес критерия применяется в случае, если субъектбюджетного планирования осуществляет функции по администрированиюплатежей в областной бюджет или в его ведении находятсягосударственные учреждения, имеющие право на предоставление платныхуслуг, и (или) государственные унитарные предприятия.
** Данный вес критерия применяется в случае, если субъектбюджетного планирования не осуществляет функции по администрированиюплатежей в областной бюджет и в его ведении не находятсягосударственные учреждения, имеющие право на предоставление платныхуслуг, и (или) государственные унитарные предприятия.
Оценка по отдельному разделу таблицы определяется как суммавзвешенных оценок по каждому из критериев, входящих в данный разделтаблицы (соответствующие веса критериев указаны в оценочной таблице встолбце "Удельный вес критерия"):
Оценка раздела N = SUM (Удельный вес критерия i x Уровеньоценки по критерию i ),
где N обозначает множество разделов доклада;
i обозначает множество критериев, входящих в раздел N.
Общая оценка доклада определяется как сумма взвешенных оценок повсем разделам таблицы (соответствующие веса разделов указаны воценочной таблице в столбце "Удельный вес раздела"):
Общая оценка доклада = SUM (Удельный вес раздела N x Оценкараздела N)