АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020 г. № 1291
г.Иваново
Овнесении изменений в постановление Администрации города Иванова
от13.11.2018 № 1487 «Об утверждении муниципальной
программы«Электронный город»
В соответствиисо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрациигорода Иванова Устава городаИванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Электронный город», утвержденнуюпостановлением Администрации города Иванова от 05.11.2020№ 1238):
1.1. Раздел 1«Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«1.Паспорт муниципальной программы
Наименование программы | Электронный город |
Перечень подпрограмм | 1. Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне". 2. Специальная подпрограмма "Размещение информации в государственных информационных системах" |
Разработчик программы (головной исполнитель) | Управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова |
Исполнители программы | Администрация города Иванова (Управление делопроизводства и документационного контроля Администрации города Иванова, МКУ МФЦ в городе Иванове), Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова |
Срок реализации программы | 2019 - 2024 |
Цель (цели) программы | Создание условий для получения населением и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства на территории города Иванова |
Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем финансирования: 2019 год - 8864,55 тыс. руб., 2020 год - 10 878,3 тыс. руб., 2021 год - 7162,8 тыс. руб., 2022 год - 7162,8 тыс. руб., 2023 год - 7162,8 тыс. руб. 2024 год * Бюджет города Иванова: 2019 год - 8864,55 тыс. руб., 2020 год -10 878,3 тыс. руб., 2021 год - 7162,8 тыс. руб., 2022 год - 7162,8 тыс. руб., 2023 год -7162,8 тыс. руб. 2024 год * |
Объем возникающих эксплуатационных расходов | 2019 год - 1346,0 тыс. руб., 2020 год - 1346,0 тыс. руб., 2021 год - 1346,0 тыс. руб., 2022 год - 1346,0 тыс. руб., 2023 год – 1346,0 тыс. руб., 2024 год <*> - 1346,0 тыс. руб., 2025 год <*> - 1346,0 тыс. руб. |
____________________
<*> - объем финансирования программы подлежит уточнению по мереформирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.».
1.2. Таблицу 4 «Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации муниципальной программы» раздела 3 «Цель (цели) иожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующейредакции:
«Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации муниципальной программы
№ | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год, факт | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год <*> |
1 | Доля муниципальных услуг, оказываемых с применением межведомственного электронного взаимодействия, от общего числа услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Средний срок получения сведений по системе внутриведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг | день | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | Количество муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме "одного окна" | ед. | 58 | 55 | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
4 | Доля муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме "одного окна" | % | 67,0 | 63,0 | 61,8 | 67,0 | 67,0 | - | - | - |
5 | Среднее число обращений в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Доля документов муниципального архива, переведенных в электронный вид | % | 10 | 10 | 15 <***> | 15 <***> | 15 <***> | 15 <***> | 15 <***> | 15 <***> |
7 | Доля сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций, обеспеченных доступом к информационно-справочным системам | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Доля сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций, обеспеченных доступом к сети Интернет | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Средний срок прохождения документа от момента поступления до конечного исполнителя | день | 1 | 1 | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> |
10 | Доля сотрудников Администрации города Иванова, работающих с отечественной системой электронного документооборота (от общего количества сотрудников Администрации города Иванова, работающих с системой электронного документооборота) | % | - | - | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
11 | Количество объектов государственного учета жилищного фонда, по которым размещена информация в ГИС ЖКХ | объект |
| - | 217 | 1875 | 2747 | 2792 | 2792 | 2792 |
____________________
<*> - значение целевого показателя установленопри условии сохранения финансирования на уровне 2023 года, подлежиткорректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы иподпрограмм на соответствующие годы.
<**> - целевой индикатор достигпредельного значения и сохраняет достигнутое значение в последующие годыреализации программы.
<***> - на начало календарного годаот количества неоцифрованных документов, при условии решения кадрового вопроса.».
1.3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы»:
1.3.1. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации программы» изложить вследующей редакции:
«Таблица 5.Ресурсное обеспечение реализации программы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование подпрограммы / | Главный распорядитель бюджетных средств | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
| 2023 год*
| 2024 год* |
Программа, всего: | 8864,55 | 10 878,3 | 7162,8 | 7162,8 | 7162,8 | - | ||
- бюджет города | 8864,55 | 10 878,3 | 7162,8 | 7162,8 | 7162,8 | - | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
- федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
- внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
1. | Специальные подпрограммы |
| ||||||
1.1. | Специальная подпрограмма «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне» |
| 8081,0 | 9 878,3 | 6162,8 | 6162,8 | 6162,8 | - |
| - бюджет города | Администрация города Иванова (Управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова) | 7781,0 | 9 141,5 | 5726,0 | 5726,0 | 5726,0 | - |
|
| Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова | 300,0 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | - |
|
| Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | - | 300,0 | - | - | - | - |
| - областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
1.2 | Специальная подпрограмма «Размещение информации в государственных информационных системах» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 783,55 | 1 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - |
| - бюджет города |
| 783,55 | 1 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,00 |
| - областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
___________________
<*> - объем финансирования программыподлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова насоответствующие годы.».
1.3.2. Таблицу 6 «Эксплуатационные расходы, возникающие в связи среализацией программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 6. Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализациейпрограммы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование расходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год <*> | 2025 год <*> |
1. | Общий объем возникающих эксплуатационных расходов | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 |
2. | Объем возникающих эксплуатационных расходов, относящихся на расходные обязательства, не входящие в программу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
____________________
<*> - объем финансирования программыподлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова насоответствующие годы. ».
1.4 Вприложении № 2 к муниципальной программе «Электронный город»:
1.4.1. Таблицу1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» раздела1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.Сведения о целевых индикаторах (показателях)реализации подпрограммы
№ | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год, факт | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год <*> |
1 | Количество муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме "одного окна" | ед. | 58 | 55 | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
2 | Доля муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме "одного окна" | % | 67,0 | 63,0 | 61,8 | 67,0 | 67,0 | - | - | - |
3 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на электронных порталах государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, РПГУ) (I этап) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Доля муниципальных услуг заявительного характера, в отношении которых размещены на электронных порталах государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, РПГУ) электронные формы заявлений и иных документов, необходимых для их получения (II этап) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Доля муниципальных услуг, оказываемых с применением межведомственного электронного взаимодействия, от общего числа услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Доля заявлений об оказании муниципальных услуг, поданных через МКУ МФЦ в городе Иванове, от общего числа заявлений об оказании муниципальных услуг, переданных на организацию в МФЦ | % | 44,0 | 60,0 | 39,60 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
7 | Доля обновленного серверного и коммуникационного оборудования, находящегося в постоянной эксплуатации (не менее) | % | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
8 | Доля обновленного оборудования для хранения данных, находящегося в постоянной эксплуатации (не менее) | % | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
9 | Доля документов муниципального архива, переведенных в электронный вид | % | 10,0 | 10,0 | 15,0 <***> | 15,0 <***> | 15,0 <***> | 15,0 <***> | 15,0 <***> | 15,0 <***> |
10 | Количество специалистов, прошедших обучение | чел. | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Количество эфирного времени показа видеороликов (не менее) | мин | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
12 | Средний срок обработки документа от момента поступления | день | 1 | 1 | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> |
13 | Средний срок прохождения документа от момента поступления до конечного исполнителя | день | 1 | 1 | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> |
14 | Доля сотрудников Администрации города Иванова, работающих с отечественной системой электронного документооборота (от общего количества сотрудников Администрации города Иванова, работающих с системой электронного документооборота) | % | - | - | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
15 | Количество выданных электронно-цифровых подписей сотрудникам, участвующим в предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций | шт. | 145 | 150 | 179 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
16 | Доля сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций, обеспеченных доступом к информационно-справочным системам | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Доля сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций, обеспеченных доступом к сети Интернет | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
<*> - значение целевого показателяустановлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровняфинансового обеспечения 2023 года. Подлежит корректировке по мере формированиябюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.
<**> - целевой индикатор достигпредельного значения и сохраняет достигнутое значение в последующие годыреализации подпрограммы.
<***> - на начало календарного годаот количества неоцифрованных документов, при условии решения кадровоговопроса.».
1.4.2. Таблицу2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2«Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2.Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№ | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год <*> |
Подпрограмма, всего: |
| 8081,0 | 9878,3 | 6162,8 | 6162,8 | 6162,8 |
| |
- бюджет города |
| 8081,0 | 9878,3 | 6162,8 | 6162,8 | 6162,8 |
| |
- областной бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1 | Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне | Администрация города Иванова (Управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова) | 5500,0 | 5500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|
Администрация города Иванова (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | - | 300,0 | - | - | - | - | ||
2 | Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг | Администрация города Иванова (Управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова) | 841,5 | 850,0 | 935,0 | 935,0 | 935,0 |
|
Финансово-казначейское управление | 300,0 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | 436,8 |
| ||
3 | Текущее содержание информационных систем | Администрация города Иванова (Управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова) | 1383,5 | 2791,5 | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 |
|
Администрация города Иванова (МКУ МФЦ в городе Иванове) | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
<*> - объем финансированияподпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова насоответствующие годы.».
1.4.3. Таблицу3 «Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией отдельныхмероприятий подпрограммы» раздела 3 «Дополнительные эксплуатационные расходы» изложитьв следующей редакции:
«Таблица 3.Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией отдельныхмероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№ | Мероприятие, в связи с выполнением которого возникают эксплуатационные расходы | Мероприятие, на которое относятся эксплуатационные расходы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год <*> | 2025 год <*> |
1 | Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне | Текущее содержание информационных систем | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 | 1346,0 |
<*> - объем финансированияподпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова насоответствующие годы.».
1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе «Электронный город»:
1.5.1. Слова«Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2020 годы» заменить словами «Срокреализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы».
1.5.2. Таблицу1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» раздела1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.Сведения о целевых индикаторах (показателях)реализации подпрограммы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год, факт | 2019 год, | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год* |
1 | Количество объектов государственного учета жилищного фонда, по которым размещена информация в ГИС ЖКХ | объект | - | 217 | 1875 | 2747 | 2792 | 2792 | 2792 |
2 | Доля объектов государственного учета жилищного фонда, по которым размещена информация в ГИС ЖКХ | % | - | 1,0 | 9,2 | 21,2 | 33,5 | 45,8 | 58,0 |
*- значение целевого показателя установлено приусловии сохранения финансирования на уровне 2023 года, подлежит уточнению помере формирования подпрограмм на соответствующие годы. ».
1.5.3. Вразделе 2 «Мероприятия подпрограммы»:
1.5.3.1. Слова «Срок выполнения мероприятия – 2019-2020 годы.» заменитьсловами «Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы.».
1.5.3.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы»изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс.руб.)
№ | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год* |
Подпрограмма, всего: | 783,55 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | ||
- бюджет города | 783,55 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||
1 | Размещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 783,55 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
*- объем финансирования подпрограммыподлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова насоответствующие годы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестникгорода Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Ивановав сети Интернет.
Главагорода Иванова В.Н.Шарыпов