Постановление администрации г. Иванова от 15.10.2009 № 749
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Иванова в 2010 - 2012 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2009 № 749
г. Иваново
Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Развитие муниципальной системы образования
города Иванова в 2010 - 2012 гг."
(В редакции Постановлений администрации г. Иванова
от 14.07.2010 г. N 1353;
от 13.12.2010 г. N 2504;
от 08.08.2011 г. N 1553)
В соответствии с постановлением Главы города Иванова от 28.11.2008 № 3602 "Об утверждении плана реформирования муниципальных финансов города Иванова на 2009 год", в целях поступательного приведения в соответствие с современными требованиями уровня и содержания образования в городе Иванове постановляю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие муниципальной системы образования города Иванова в 2010 - 2012 гг.".
2. Финансирование долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Иванова в 2010 - 2012 гг." осуществлять за счет бюджетных средств в пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010.Глава города Иванова А.Г.Фомин
Утверждена
постановлением
Администрации
города Иванова
от 15.10.2009 № 749
Разработчик (головной исполнитель):
Управление образования Администрации
города Иванова
Сроки реализации программы:
2010 - 2012
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ИВАНОВА В 2010 - 2012 ГГ."
Паспорт программы+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Наименование Программы ¦Развитие муниципальной системы образования¦¦ ¦города Иванова в 2010 - 2012 гг. ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Разработчик (головной¦Управление образования Администрации городদисполнитель) ¦Иванова ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Исполнители Программы ¦Управление образования Администрации городদ ¦Иванова ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Срок реализации ¦2010 - 2012 годы ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Дата принятия решения о¦29.09.2009 ¦¦разработке Программы ¦ ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Цель Программы ¦Поступательное приведение в соответствие с¦¦ ¦современными требованиями уровня и содержания¦¦ ¦образования в городе Иванове ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Основные ожидаемые¦Повышение доли учащихся в образовательных¦¦результаты ¦учреждениях, отвечающих современным требования즦 ¦к условиям организации образовательног ¦процесса, до 75% ¦¦ ¦Повышение доли образовательных учреждений,¦¦ ¦являющихся муниципальными опорными, базовым覦 ¦или экспериментальными площадками, до 25% ¦¦ ¦Повышение доли образовательных учреждений,¦¦ ¦подключенных к городской компьютерной сети, д ¦59% ¦¦ ¦Установление соответствия всех образовательных¦¦ ¦учреждений города требованиям пожарно馦 ¦безопасности 2009 года ¦¦ ¦Доведение доли учащихся, занятых внеурочно馦 ¦деятельностью в муниципальных образовательных¦¦ ¦учреждениях, до 85% ¦¦ ¦Доведение среднего балла по ЕГЭ (математика,¦¦ ¦русский язык) до 50 ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Объем финансирования¦2010 год - 28374,0 тыс. руб. ¦¦Программы (бюджет города)¦2011 год - 33826,5 тыс. руб. ¦¦ ¦2012 год - 36067,9 тыс. руб. ¦¦ ¦Итого - 98268,4 тыс. руб. ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Объем возникающих¦2013 год - 38623,1 тыс. руб. ¦¦эксплуатационных расходов¦ ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+
Содержание проблемы
В последние несколько лет муниципальная система образования города Иванова сделала большой шаг вперед. Заметные позитивные сдвиги произошли в части кадрового потенциала, материально-технического обеспечения, нормативной регламентации деятельности образовательных учреждений, координации управления городской системой образования. Затраченные усилия дали о себе знать: по результатам прохождения единого государственного экзамена учащиеся общеобразовательных школ города по 9 предметам показывают лучшие результаты в Ивановской области, а по некоторым из них достигли уровня среднероссийских значений.
Вместе с тем ключевой проблемой по-прежнему остается несоответствие условий образовательного процесса современным требованиям. Это существенно снижает привлекательность города - и как центра экономической активности, и как места, удобного для проживания. Так, по данным федерального оператора комплексного проекта модернизации образования, лишь 54% школ города отвечают современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. Достигнутые на сегодняшний день результаты по ЕГЭ по-прежнему уступают аналогичным показателям в соседних областных центрах: Владимире, Ярославле, Нижнем Новгороде.
Основными причинами такого положения вещей являются:
- низкая инновационная активность образовательных учреждений города, отсутствие целостной системы поддержки образовательных учреждений, активно внедряющих новые технологии в учебно-воспитательный процесс;
- недостаточная привлекательность профессии учителя, ведущая к старению кадров, затрудняющая распространение современных методик образования (средний возраст учителя общеобразовательной школы составляет 48 лет), отсутствие целостной системы поддержки педагогических работников, достигших высокого уровня профессионализма, отсутствие современных подходов к организации методического сопровождения деятельности педагогов;
- ужесточение требований надзорных органов в сфере пожарного и потребительского надзора (на начало 2009 года 73% образовательных учреждений имели предписания надзорных органов);
- недостаточная материально-техническая оснащенность образовательных учреждений (в первую очередь, в части информационно-технического оснащения);
- недостаточная занятость детей различных категорий внеучебной деятельностью, отсутствие целостной системы работы с детьми на уровне города.
В отсутствие мер, направленных на решение вышеуказанной проблемы, следует ожидать роста отставания города Иванова от соседних городов в части показателей качества и доступности образования, поскольку под эгидой приоритетного национального проекта "Образование", комплексного проекта модернизации образования, национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" российские регионы и муниципалитеты активно инвестируют в модернизацию образования свои средства и усилия. Кроме того, останутся незавершенными начинания города Иванова в рамках приоритетного национального проекта, предпринятые в предыдущие годы.
Цель программы
Цель программы - поступательное приведение в соответствие с современными требованиями условий образовательного процесса в городе Иванове.
По завершении программы ожидается достижение следующих основных результатов:
- повышение доли учащихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса, до 75%;
- доведение доли образовательных учреждений, являющихся муниципальными опорными, базовыми или экспериментальными площадками, до 25%;
- доведение доли образовательных учреждений, подключенных к городской образовательной компьютерной сети, до 59%;
- установление соответствия всех образовательных учреждений города требованиям пожарной безопасности;
- доведение доли учащихся, занятых внеурочной деятельностью в муниципальных образовательных учреждениях, до 85%;
- доведение среднего балла по ЕГЭ (математика, русский язык) до 50.
Таблица 1. Целевые показатели и их промежуточные значения+----------------------------------------------+----+------+----+----+----+¦ Наименование показателя ¦2008¦ 2009 ¦2010¦2011¦2012¦¦ ¦факт¦оценка¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+----+------+----+----+----+¦Доля учащихся в образовательных учреждениях,¦ 53¦ 69¦71 ¦73 ¦ 75¦¦отвечающих современным требованиям к условиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организации образовательного процесса, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+----+------+----+----+----+¦Доля образовательных учреждений, являющихся¦ 11¦ 15¦19 ¦23 ¦ 25¦¦муниципальными опорными, базовыми или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦экспериментальными площадками, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+----+------+----+----+----+¦Доля образовательных учреждений, подключенных¦ 30¦ 45¦51 ¦54 ¦ 59¦¦к городской образовательной компьютерной сети,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+----+------+----+----+----+¦Доля образовательных учреждений,¦ 20¦ 30¦60 ¦80 ¦ 100¦¦удовлетворяющих требованиям пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦безопасности 2009 года, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+----+------+----+----+----+¦Доля учащихся, занятых внеурочной¦ 65¦ 70¦75 ¦80 ¦ 85¦¦деятельностью в муниципальных образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждениях, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+----+------+----+----+----+¦Средний балл по ЕГЭ (математика, русский язык)¦ 47¦ 48¦48,6¦49,5¦ 50¦+----------------------------------------------+----+------+----+----+----+
Сроки реализации программы
Реализация программы рассчитана на 3 года - 2010 - 2012 гг.
Перечень тактических задач и программных мероприятий
Программа предусматривает решение следующих тактических задач, отвечающих концепции национальной инициативы "Наша новая школа":
1. (Исключен - Постановление администрации г. Ивановаот 14.07.2010 г. N 1353)
1. Создать к 2013 году функционирующую на постоянной основе систему поощрения лучших образовательных учреждений, их руководителей и педагогических работников.
Задача направлена на создание мотивационных механизмов, стимулирующих развитие образовательных учреждений. Все основные элементы этой системы на текущий момент уже созданы, однако ряд мер по-прежнему осуществляется на единовременной основе, в рамках целевых программ. Для решения задачи планируется перевести наиболее эффективные меры по поощрению лучших учреждений, руководителей и педагогических работников на постоянную основу.
2. Создать к 2013 году современную систему муниципального методического сопровождения деятельности образовательных учреждений города.
Задача направлена на поддержку инновационной деятельности образовательных учреждений, распространение передового педагогического опыта лучших образовательных учреждений и педагогов. Кроме того, посредством решения данной задачи планируется обеспечить положительное позиционирование муниципальной системы образования на региональном и российском уровнях, в частности, планируется довести долю педагогов, имеющих публикации в федеральных изданиях, до 5%.
3. Создать интегрированную автоматизированную систему управления учреждениями, подведомственными управлению образования.
В ходе решения задачи планируется довести к 2011 году долю образовательных учреждений, имеющих доступ к городской образовательной компьютерной сети (сети Интернет), и наличие автоматизированных рабочих мест у руководителей образовательных учреждений города до 100%, создать не менее 2 современных актовых залов, позволяющих применять современные информационно-коммуникационные технологии. Важным этапом в решении задачи должен стать переход на электронный документооборот взаимодействия управления образования с подведомственными учреждениями. Финансирование обслуживания сетевой инфраструктуры за счет целевых программ к 2013 году должно перейти на плановое ежегодное финансирование соответствующих расходов.
4. Привести к 2013 году в соответствие с требованиями пожарной безопасности 100% образовательных учреждений города.
На начало 2009 года 35 образовательных учреждений не отвечали требованиям противопожарной безопасности, выполнение которых является ключевым с точки зрения соблюдения условий образовательного процесса. Если в период реализации программы не произойдет ужесточения требований пожарной безопасности, то к концу 2012 года все образовательные учреждения города Иванова будут им отвечать.
5. Создать постоянно действующую систему работы с одаренными детьми, детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время система в виде учреждений, разовых мероприятий, проводимых ими, уже существует. Задача направлена на упорядочение этой работы, планируется перевести наиболее эффективные формы работы на постоянную основу.
Таблица 2. Тактические задачи и программные мероприятия+----+------------------------------+-------------+------+--------------------------------+¦ N ¦ Наименование тактической ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Объем бюджетных ассигнований, ¦¦ ¦ задачи ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+ (Исключен - Постановление администрации г. Ивановаот 14.07.2010 г. N 1353)+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦2 ¦Создать к 2013 году¦управление ¦ ¦10910,65¦ 3721,75¦ 3633,1¦ 3555,8¦¦ ¦функционирующую на постоянной¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦основе систему поощрения¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лучших образовательных¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений и педагогических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦2.1 ¦Разработка и принятие¦Управление ¦2012 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦муниципального правового акта¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦о создании системы поощрения¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лучших образовательных¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений и педагогических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работников <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦2.2 ¦Ежегодное вручение не менее 10¦Управление ¦2010 -¦ 192,0¦ 56,0¦ 66,0¦ 70,0¦¦ ¦призов "Орден детских сердец"¦образования ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по итогам независимого¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦голосования детей ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦2.3 ¦Ежегодное присуждение не менее¦ ¦2010 -¦ 1660,0¦ 480,0¦ 570,0¦ 610,0¦¦ ¦10 премий "ПРЕСТИЖ В ОБЛАСТИ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ОБРАЗОВАНИЯ" на конкурсной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦2.4 ¦Ежегодное вручение призов в¦ ¦2010 -¦ 1267,0¦ 420,0¦ 423,0¦ 424,0¦¦ ¦денежной форме не менее 40¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦педагогическим работникам за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работу с одаренными детьми на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦2.5 ¦Ежегодное проведение¦ ¦2010 -¦ 1412,35¦ 429,35¦ 475,0¦ 508,0¦¦ ¦городского конкурса "Педагог¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦года" в номинациях "Учитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦года", "Воспитатель года",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Лучший педагог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительного образования",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Лучший классный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦руководитель", "Лучший¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦педагогический дебют года",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конкурса "Урок с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦использованием ИКТ" и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦2.6 ¦Ежегодное проведение¦ ¦2010 -¦ 3500,0 ¦1500,0 ¦ 1000,0¦ 1000,0¦¦ ¦городского конкурса¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Образовательное учреждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦будущего" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦2.7 ¦Приобретение образовательными¦ ¦2010 -¦ 1105,3 ¦ 256,4 ¦ 505,1¦ 343,8¦¦ ¦учреждениями оборудования и¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦других предметов длительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользования в качестве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поощрения за активную работу и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в связи с юбилеями учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(не менее 41 учреждения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦2.8 ¦Ежегодное вручение призов в¦ ¦2010 -¦ 1602,0¦ 530,0¦ 535,0¦ 537,0¦¦ ¦денежной форме не менее 25¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лучшим воспитателям дошкольных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных учреждений на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦2.9 ¦Разработка и принятие¦ ¦2012 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦муниципального правового акта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦о проведении ежегодных встреч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ветеранов педагогического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦труда города Иванова <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦2.10¦Проведение ежегодных встреч¦ ¦2010 -¦ 172,0¦ 50,0¦ 59,0¦ 63,0¦¦ ¦ветеранов педагогического¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦труда города Иванова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦3 ¦Создать к 2013 году¦Управление ¦ ¦ 3627,0¦ 1050,0¦ 1246,0¦ 1331,0¦¦ ¦современную систему¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального методического¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопровождения деятельности¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦3.1 ¦Разработка и принятие¦ ¦2012 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦муниципального правового акта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦о создании современной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального методического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопровождения деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦3.2 ¦Поддержка образовательных¦ ¦2010 -¦ 1036,0¦ 300,0¦ 356,0¦ 380,0¦¦ ¦учреждений, имеющих статус¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экспериментальных и опорных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦3.3 ¦Ежегодное проведение¦ ¦2010 -¦ 1383,0¦ 400,0¦ 475,0¦ 508,0¦¦ ¦городского "Форума инноваций",¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦научно-методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конференций, Дня учителя,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦других мероприятий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦педагогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦3.4 ¦Направление для участия в¦ ¦2010 -¦ 344,0¦ 100,0¦ 118,0¦ 126,0¦¦ ¦региональных, российских,¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦международных (проводимых на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории РФ) конференциях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семинарах и т.д. ежегодно не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦менее 20 лучших педагогических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦3.5 ¦Создание к 2013 году в¦ ¦2010 -¦ 864,0¦ 250,0¦ 297,0¦ 317,0¦¦ ¦городском методическом центре¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦современных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦материально-технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦3.6 ¦Увеличение с 2013 года объемов¦ ¦2013 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦расходов городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦методического центра на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приобретение оборудования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦материально-технической базы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществление его деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦не менее чем на 4% <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦4 ¦Создать интегрированную¦управление ¦2010 -¦11806,75¦ 2707,25¦ 4315,4¦ 4784,1¦¦ ¦автоматизированную систему¦образования ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управления учреждениями,¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственными управлению¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.1 ¦Подключение ежегодно к¦ ¦2010 -¦ 344,0 ¦ 100,0 ¦ 118,0¦ 126,0¦¦ ¦городской компьютерной сети¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(сети Интернет) не менее 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.2 ¦Подключение к городской¦ ¦2011 -¦ 244,0 ¦ 0,0 ¦ 118,0¦ 126,0¦¦ ¦компьютерной сети (сети¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Интернет) в 2011 - 2012 гг. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦не менее 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общеобразовательных школах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учительских и библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.3 ¦Переход с 2013 года к плановой¦ ¦2013 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦деятельности по развитию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городской образовательной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компьютерной сети в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦текущего финансирования на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказание муниципальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.4 ¦Создание ежегодно не менее 10¦ ¦2010 -¦ 864,0¦ 250,0¦ 297,0¦ 317,0¦¦ ¦автоматизированных рабочих¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мест для руководителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дошкольных образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.5 ¦Увеличение с 2013 года объемов¦ ¦2013 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦расходов в рамках текущего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансирования на оказание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных услуг, связанных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с обновлением оборудования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мебели в дошкольных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.6 ¦Создание к 2013 году¦ ¦2010 -¦ 1920,0 ¦ 200,0 ¦ 831,0¦ 889,0¦¦ ¦современных ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информационно-коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦условий в централизованных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бухгалтериях и не менее трех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школьных актовых (конференц-)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦залах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.7 ¦Утилизация не менее 680¦ ¦2012 ¦ 431,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 431,8¦¦ ¦элементов устаревшей техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.8 ¦Переход с 2013 года к¦ ¦2013 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦регулярному обновлению парка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компьютерной техники (замена,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приобретение новой техники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплектующих деталей к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компьютерной технике,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦утилизация устаревшей техники)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в рамках текущего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансирования на оказание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных услуг <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.9 ¦Оплата абонентской платы за¦ ¦2010 -¦ 1931,55¦ 477,85¦ 674,4¦ 779,3¦¦ ¦обеспечение работы не менее 85¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных учреждений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городской компьютерной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(сети Интернет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.10¦Обеспечение с 2013 года работы¦ ¦2013 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦образовательных учреждений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городской компьютерной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(сети Интернет) в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦текущего финансирования на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказание муниципальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.11¦Техническая поддержка¦ ¦2010 -¦ 2638,2 ¦ 763,2 ¦ 906,0¦ 969,0¦¦ ¦программного комплекса¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управления школой в 52¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.12¦Переход с 2013 года к оказанию¦ ¦2013 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦технической поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программного комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управления школой в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦текущего финансирования на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказание муниципальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.13¦Техническая поддержка¦ ¦2010 -¦ 3433,2 ¦ 916,2 ¦ 1371,0¦ 1146,0¦¦ ¦городской компьютерной сети,¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компьютерной техники и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦локальных компьютерных сетей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦не менее 52 образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦4.14¦Переход с 2013 года к оказанию¦ ¦2013 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦технической поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городской компьютерной сети,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компьютерной техники и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦локальных компьютерных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных учреждений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рамках текущего финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на оказание муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦5 ¦Привести к 2013 году в¦Управление ¦2010 -¦ 60534,0¦17500,0¦20790,0¦22244,0¦¦ ¦соответствие с требованиями¦образования ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пожарной безопасности¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательные учреждения¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦ ¦в том числе областной бюджет ¦ ¦2010 -¦Справочно: ожидаемый объем и禦 ¦ ¦ ¦2012 ¦областного бюджета не менее 7¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ежегодно ¦+----+------------------------------+ +------+--------T-------T-------T-------+¦5.1 ¦Приведение общеобразовательных¦ ¦2010 -¦ 25943,0¦ 7500,0¦ 8910,0¦ 9533,0¦¦ ¦учреждений в соответствие с¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦требованиями технического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦регламента о требованиях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пожарной безопасности (утв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Федеральным законом от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦22.07.2008 N 123-ФЗ): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- в 2010 - 2011 гг. - не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦20 учреждений ежегодно; - в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦2012 г. - 10 учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦5.2 ¦Приведение дошкольных¦ ¦2010 -¦ 34591,0¦10000,0¦11880,0¦12711,0¦¦ ¦образовательных учреждений,¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования, межшкольных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учебных комбинатов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствие с требованиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦технического регламента о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦требованиях пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦безопасности (утв. Федеральным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦законом от 22.07.2008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 123-ФЗ): не менее 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦5.3 ¦Переход с 2013 года к¦ ¦2013 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦регулярному выполнению работ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по обеспечению пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦безопасности образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений в рамках текущего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансирования на оказание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных услуг <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦6 ¦Создать постоянно действующую¦ ¦ ¦11440,0 ¦3395,0 ¦ 3892,0¦ 4153,0¦¦ ¦систему работы с одаренными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детьми, детьми, попавшими в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сложную жизненную ситуацию,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детьми с ограниченными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возможностями здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦6.1 ¦Разработка и принятие¦ ¦2012 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦муниципального правового акта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦о создании постоянно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦действующей системы работы с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦одаренными детьми, детьми,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦попавшими в сложную жизненную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ситуацию, детьми с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ограниченными возможностями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здоровья <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦6.2 ¦Обеспечение ежегодно участия¦ ¦2010 -¦ 395,0 ¦ 150,0 ¦ 118,0¦ 126,0¦¦ ¦не менее 10 детей и их¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопровождающих в региональных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦российских, международных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конкурсах, фестивалях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предметных олимпиадах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конференциях и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ +------+--------+-------+-------+-------+¦5 ¦Привести к 2013 году в¦ ¦2010 -¦60534,0 ¦17500,0 ¦20790,0¦22244,0¦¦ ¦соответствие с требованиями¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пожарной безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательные учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------+ +------+--------+--------+-------+-------+¦ ¦в том числе областной бюджет ¦ ¦2010 -¦Справочно: ожидаемый объем и禦 ¦ ¦ ¦2012 ¦областного бюджета не менее 4,5¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ежегодно ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+--------+-------+-------+¦6 ¦Создать постоянно действующую¦управление ¦ ¦11390,0 ¦ 3395,0 ¦ 3842,0¦ 4153,0¦¦ ¦систему работы с одаренными¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детьми, детьми, попавшими в¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сложную жизненную ситуацию,¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детьми с ограниченными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возможностями здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+--------+-------+-------+¦6.4 ¦Издание и выпуск ежегодно не¦ ¦2010 -¦ 2666,0 ¦ 750,0 ¦ 900,0¦ 1016,0¦¦ ¦менее 10 номеров городской¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школьной газеты тиражом 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тыс. экземпляров каждый;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выпуск не реже одного раза в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦месяц передач городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школьного телевидения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(В редакции Постановления администрации г. Ивановаот 08.08.2011 г. N 1553)
+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦6.5 ¦Ежегодное вручение призов в¦ ¦2010 -¦ 419,0¦ 135,0¦ 141,0¦ 143,0¦¦ ¦денежной форме не менее 20¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦одаренным детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦6.6 ¦Поддержка не менее 4¦ ¦2010 -¦ 690,0¦ 200,0¦ 237,0¦ 253,0¦¦ ¦мероприятий, организованных¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Центром развития детской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦одаренности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦6.7 ¦Поддержка Центра¦ ¦2010 -¦ 1533,0 ¦ 550,0 ¦ 475,0¦ 508,0¦¦ ¦дистанционного обучения детей¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с ограниченными возможностями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦6.8 ¦Поддержка не менее 2¦ ¦2010 -¦ 206,0¦ 60,0¦ 71,0¦ 75,0¦¦ ¦мероприятий, организованных¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Центром ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦психолого-педагогической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реабилитации и коррекции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Развитие" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦6.9 ¦Поддержка Центра организации¦ ¦2010 -¦ 1383,0¦ 400,0¦ 475,0¦ 508,0¦¦ ¦труда подростков "Наше Дело" ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦ ¦Итого по всем задачам¦ ¦ ¦ 98268,4¦28374,0¦33826,5¦36067,9¦¦ ¦(мероприятиям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+¦ ¦Управление образования¦ ¦2010 -¦ 98268,4¦28374,0¦33826,5¦36067,9¦¦ ¦администрации города ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+ +--------+-------+-------+-------+¦ ¦Управление капитального¦ ¦ ¦ 3500,0¦ 3500,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦строительства администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------+-------------+------+--------+-------+-------+-------+ (В редакции Постановлений администрации г. Ивановаот 13.12.2010 г. N 2504)
--------------------------------
<*> Для данных мероприятий планируется возникновение эксплуатационных расходов.
Таблица 3. Оценка возникающих в связи с реализацией
программы эксплуатационных расходов+---+----------------------------------------------------+----------------+¦ N ¦ Наименование тактической задачи, мероприятия ¦ Объем ¦¦ ¦ ¦эксплуатационных¦¦ ¦ ¦расходов в 2013 ¦¦ ¦ ¦году, тыс. руб. ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦1 ¦Создать к 2013 году функционирующую на постоянной¦ 3680,0¦¦ ¦основе систему поощрения лучших образовательных¦ ¦¦ ¦учреждений и педагогических работников ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦1.1¦Разработка и принятие муниципального правового акта¦ 3612,3¦¦ ¦о создании системы поощрения лучших образовательных¦ ¦¦ ¦учреждений и педагогических работников ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦1.2¦Разработка и принятие муниципального правового акта¦ 67,7¦¦ ¦о проведении ежегодных встреч ветеранов¦ ¦¦ ¦педагогического труда города Иванова <*> ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦2 ¦Создать к 2013 году современную систему¦ 1430,8¦¦ ¦муниципального методического сопровождения¦ ¦¦ ¦деятельности образовательных учреждений города ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦2.1¦Разработка и принятие муниципального правового акта¦ 1090,0¦¦ ¦о создании современной системы муниципального¦ ¦¦ ¦методического сопровождения деятельности¦ ¦¦ ¦образовательных учреждений города ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦2.2¦Увеличение с 2013 года объемов расходов городского¦ 340,8¦¦ ¦методического центра на приобретение оборудования,¦ ¦¦ ¦укрепление материально-технической базы и¦ ¦¦ ¦осуществление его деятельности не менее чем на 4% ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦3 ¦Создать интегрированную автоматизированную систему¦ 5143,3¦¦ ¦управления учреждениями, подведомственными¦ ¦¦ ¦управлению образования ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦3.1¦Переход с 2013 года к плановой деятельности по¦ 270,9¦¦ ¦развитию городской образовательной компьютерной сети¦ ¦¦ ¦в рамках текущего финансирования на оказание¦ ¦¦ ¦муниципальных услуг ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦3.2¦Увеличение с 2013 года объемов расходов в рамках¦ 340,8¦¦ ¦текущего финансирования на оказание муниципальных¦ ¦¦ ¦услуг, связанных с обновлением оборудования и мебели¦ ¦¦ ¦в дошкольных образовательных учреждениях ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦3.3¦Переход с 2013 года к регулярному обновлению парка¦ 1419,9¦¦ ¦компьютерной техники (замена, приобретение новой¦ ¦¦ ¦техники, комплектующих деталей к компьютерной¦ ¦¦ ¦технике, утилизация устаревшей техники) в рамках¦ ¦¦ ¦текущего финансирования на оказание муниципальных¦ ¦¦ ¦услуг ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦3.4¦Обеспечение с 2013 года работы образовательных¦ 837,7¦¦ ¦учреждений в городской компьютерной сети (сети¦ ¦¦ ¦Интернет) в рамках текущего финансирования на¦ ¦¦ ¦оказание муниципальных услуг ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦3.5¦Переход с 2013 года к оказанию технической поддержки¦ 1042,0¦¦ ¦программного комплекса управления школой в рамках¦ ¦¦ ¦текущего финансирования на оказание муниципальных¦ ¦¦ ¦услуг ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦3.6¦Переход с 2013 года к оказанию технической поддержки¦ 1232,0¦¦ ¦городской компьютерной сети, компьютерной техники и¦ ¦¦ ¦локальных компьютерных сетей образовательных¦ ¦¦ ¦учреждений в рамках текущего финансирования на¦ ¦¦ ¦оказание муниципальных услуг ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦4 ¦Привести к 2013 году в соответствие с требованиями¦ 23912,0¦¦ ¦пожарной безопасности образовательные учреждения¦ ¦¦ ¦города ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦4.1¦Переход с 2013 года к регулярному выполнению работ¦ 23912,0¦¦ ¦по обеспечению пожарной безопасности образовательных¦ ¦¦ ¦учреждений в рамках текущего финансирования на¦ ¦¦ ¦оказание муниципальных услуг ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦5 ¦Создать постоянно действующую систему работы с¦ 4457,0¦¦ ¦одаренными детьми, детьми, попавшими в сложную¦ ¦¦ ¦жизненную ситуацию, детьми с ограниченными¦ ¦¦ ¦возможностями здоровья ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦5.1¦Разработка и принятие муниципального правового акта¦ 4457,0¦¦ ¦о создании постоянно действующей системы работы с¦ ¦¦ ¦одаренными детьми, детьми, попавшими в сложную¦ ¦¦ ¦жизненную ситуацию, детьми с ограниченными¦ ¦¦ ¦возможностями здоровья ¦ ¦+---+----------------------------------------------------+----------------+¦Итого по всем задачам (мероприятиям) ¦ 38623,1¦+--------------------------------------------------------+----------------+
Плановый объем бюджетных ассигнований
Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации программы, составляет 98268,4 тыс. руб. Основная сумма расходов на программные мероприятия будет осуществлена в части оказания муниципальных услуг "Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей" и "Дошкольное образование детей".
Таблица 4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы (по источникам финансирования), тыс. руб.+-+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+¦N¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦+-+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+¦ ¦Объем бюджетных ассигнований на¦98268,4 ¦28374,0¦33826,5¦36067,9¦¦ ¦реализацию программы, всего (бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города), тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+
Осуществление программных мероприятий повлечет возникновение регулярных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования (эксплуатационных расходов), не учтенных в составе бюджетных ассигнований на реализацию программы, в размере 38623,1 тыс. руб. в 2013 году и последующие годы.
Таблица 5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы (по видам ассигнований), тыс. руб.+----+-----------------------------------+--------+-------+-------+-------+¦ N ¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦+----+-----------------------------------+--------+-------+-------+-------+¦ ¦Объем бюджетных ассигнований на¦98268,4 ¦28374,0¦33826,5¦36067,9¦¦ ¦реализацию программы, всего (бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города), тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-----------------------------------+--------+-------+-------+-------+¦1. ¦Объем муниципальных услуг ¦98268,4 ¦28374,0¦33826,5¦36067,9¦+----+-----------------------------------+--------+-------+-------+-------+¦1.1.¦услуга "Дошкольное образование¦ 36068,6¦10397,6¦12379,3¦13291,7¦¦ ¦детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-----------------------------------+--------+-------+-------+-------+¦1.2.¦услуга "Начальное общее, основное¦ 34134,7¦ 9848,2¦11719,4¦12567,1¦¦ ¦общее и среднее (полное) общее¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образование детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-----------------------------------+--------+-------+-------+-------+¦1.3.¦услуга "Дополнительное образование¦ 5144,6¦ 1471,3¦ 1773,5¦ 1899,8¦¦ ¦детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-----------------------------------+--------+-------+-------+-------+¦1.4.¦иные бюджетные ассигнования, прямо¦ 22920,5¦6656,9 ¦ 7954,3¦ 8309,3¦¦ ¦не отнесенные ни к одной¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальной услуге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-----------------------------------+--------+-------+-------+-------+ (В редакции Постановления администрации г. Ивановаот 14.07.2010 г. N 1353)
Таблица 6. Объем эксплуатационных расходов,
возникающих в связи с реализацией программы+-----------------------------------------------------------------+-------+¦ ¦ 2013 ¦¦ ¦ год ¦+-----------------------------------------------------------------+-------+¦1. Муниципальное задание по услуге "Дошкольное образование детей"¦13096,0¦+-----------------------------------------------------------------+-------+¦2. Муниципальное задание по услуге "Начальное общее, основное¦13633,1¦¦общее и среднее (полное) общее образование детей" ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------+-------+¦3. Муниципальное задание по услуге "Дополнительное образование¦ 2321,1¦¦детей" ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------+-------+¦4. Иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной¦ 9572,9¦¦муниципальной услуге ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------+-------+¦ИТОГО ¦38623,1¦+-----------------------------------------------------------------+-------+