Постановление администрации г. Иванова от 28.01.2010 № 108
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации города Иванова от 15.10.2009 № 747
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2010 № 108
г. Иваново
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Обеспечение населения города Иванова объектами социальной
и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы",
утвержденную постановлением администрации города Иванова
от 15.10.2009 № 747
В целях уточнения финансирования долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2009 № 747:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Объем финансирования Программы" изложить в новой редакции:+---------------------+---------------------------------------------------+¦"Объем финансирования¦Общий объем финансирования Программы ¦¦Программы ¦111005,23 тыс. руб., в том числе: ¦¦ ¦2010 год - 90705,23 тыс. руб., из них ¦¦ ¦средства областного бюджета - 30000,00 тыс. руб., ¦¦ ¦средства городского бюджета - 60705,23 тыс. руб. ¦¦ ¦2011 год - 5300,00 тыс. руб., из них ¦¦ ¦средства городского бюджета - 5300,00 тыс. руб. ¦¦ ¦2012 год - 15000,00 тыс. руб., из них ¦¦ ¦средства городского бюджета - 15000,00 тыс. руб." ¦+---------------------+---------------------------------------------------+
1.1.2. Раздел "Объем возникающих эксплуатационных расходов" изложить в новой редакции:+---------------------+---------------------------------------------------+¦"Объем возникающих¦2010 год - 5714,9 тыс. руб. ¦¦эксплуатационных ¦2011 год - 19902,4 тыс. руб. ¦¦расходов ¦2012 год - 21133,0 тыс. руб. ¦¦ ¦2013 год - 22718,0 тыс. руб." ¦+---------------------+---------------------------------------------------+
1.2. Таблицы 2 и 3 изложить в новой редакции:"Таблица 2
Тактические задачи и программные мероприятия+----+---------------------+-------------+----+-----------------------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Срок¦ Объем бюджетных ассигнований, ¦¦п/п ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T-------T--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+¦1. ¦Ввод к 2011 году в¦ ¦ ¦ 83090,05¦83090,05¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спортивных сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общей площадью не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦менее 5734,2 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+¦1.1.¦Строительство ¦Управление ¦2010¦ 51948,25¦51948,25¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦универсального ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спортивного комплекса¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Генерала¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Хлебникова в г.¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Иваново <*> ¦Иванова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 30000,00¦30000,00¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 21948,25¦21948,25¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+¦1.2.¦Реконструкция здания¦Управление ¦2010¦ 31141,80¦31141,80¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦бассейна МУДОД ДЮСШ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 10 по ул. Багаева,¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦38/17 <*> ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+города ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦федеральный бюджет ¦Иванова ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 31141,80¦31141,80¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+¦2. ¦Ввод в 2012 году не¦ ¦ ¦ 27600,00¦ 7300,00¦5300,00¦15000,00¦¦ ¦менее 24,43 га¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦площадей захоронений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+¦2.1.¦Расширение городского¦Управление ¦2010¦ 27600,00¦ 7300,00¦5300,00¦15000,00¦¦ ¦муниципального ¦капитального ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кладбища в районе с.¦строительства¦2012¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Богородское ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Ивановского района ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+Иванова ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 27600,00¦ 7300,00¦5300,00¦15000,00¦+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+¦3. ¦Подготовка к 2011¦ ¦ ¦ 315,18¦ 315,18¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦году проектно-сметной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предусматривающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦увеличение парками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦потребляемой мощности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦до 160 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+¦3.1.¦Разработка ¦Управление ¦2010¦ 315,18¦ 315,18¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦проектно-сметной ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации ¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электроосвещения ¦Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории (активной¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и прогулочной зон,¦Иванова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лыжной трассы) МУК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Парк культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдыха "Харинка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------+ ¦ +---------+--------+-------+--------+¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ 315,18¦ 315,18¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+¦ ¦Итого по всем задачам¦ ¦ ¦111005,23¦90705,23¦5300,00¦15000,00¦¦ ¦(мероприятиям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+---------------------+-------------+----+---------+--------+-------+--------+--------------------------------
<*> Для данных мероприятий планируется возникновение эксплуатационных расходов.Таблица 3
Оценка возникающих в связи с реализацией
Программы эксплуатационных расходов+----+------------------------------------+-------------------------------+¦ N ¦ Наименование тактической задачи, ¦ Объем эксплуатационных ¦¦п/п ¦ мероприятия ¦ расходов, тыс. руб. ¦¦ ¦ +------+-------+-------+--------+¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦+----+------------------------------------+------+-------+-------+--------+¦1. ¦Ввод к 2011 году в эксплуатацию¦5714,9¦19902,4¦21133,0¦ 22718,0¦¦ ¦общедоступных спортивных сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общей площадью не менее 5734,2 кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------------+------+-------+-------+--------+¦1.1.¦Строительство универсального¦4099,2¦18254,8¦19396,6¦ 20851,4¦¦ ¦спортивного комплекса по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Генерала Хлебникова в г. Иваново ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------------+------+-------+-------+--------+¦1.2.¦Реконструкция здания бассейна МУДОД¦1615,7¦ 1647,6¦ 1736,4¦ 1866,6¦¦ ¦ДЮСШ N 10 по ул. Багаева, 38/17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------------------+------+-------+-------+--------+¦ ¦Итого по всем задачам (мероприятиям)¦5714,9¦19902,4¦21133,0¦22718,0"¦+----+------------------------------------+------+-------+-------+--------+
1.3. Раздел 5 "Плановый объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"Раздел 5. Плановый объем бюджетных ассигнований
Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 111005,23 тыс. руб., в том числе 30000,00 тыс. руб. за счет областного бюджета и 81005,23 тыс. руб. за счет городского бюджета.
Таблица 4
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
(по источникам финансирования), тыс. руб.+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+¦ N ¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+¦1. ¦Объем бюджетных ассигнований на¦111005,23¦90705,23¦5300,00¦15000,00¦¦ ¦реализацию Программы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+¦1.1.¦в т.ч. областной бюджет ¦ 30000,00¦30000,00¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+¦1.2.¦в т.ч. бюджет города ¦ 81005,23¦60705,23¦5300,00¦15000,00¦+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
Таблица 5
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
(по видам ассигнований), тыс. руб.+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+¦ N ¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+¦ ¦Объем бюджетных ассигнований на¦111005,23¦90705,23¦5300,00¦15000,00¦¦ ¦реализацию Программы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+¦1. ¦Оказание муниципальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+¦1.1.¦Услуга "Дополнительное¦ 83090,05¦83090,05¦ 0,00¦ 0,00¦¦ ¦образование детей и молодежи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦области спорта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+¦1.2.¦Иные бюджетные ассигнования,¦ 27915,18¦ 7615,18¦5300,00¦15000,00¦¦ ¦прямо не отнесенные ни к одной¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальной услуге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+
Таблица 6
Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи
с реализацией Программы, тыс. руб.+---+-----------------------------+-------+------+-------+-------+--------+¦ N ¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+-------+------+-------+-------+--------+¦ ¦Объем эксплуатационных¦69468,3¦5714,9¦19902,4¦21133,0¦ 22718,0¦¦ ¦расходов, возникающих в связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с реализацией Программы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+-------+------+-------+-------+--------+¦1. ¦Муниципальное задание по¦69468,3¦5714,9¦19902,4¦21133,0¦22718,0"¦¦ ¦услуге "Дополнительное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образование детей и молодежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в области спорта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+-------+------+-------+-------+--------+2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.Глава города Иванова А.Г.Фомин