Постановление от 24.10.2013 г № 2374П
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 29.12.2012 N 2980п «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма „Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования“ на 2013 — 2015 годы»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 29.12.2012 N 2980П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО,
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 14.07.2009 N 2093п "О требованиях к содержанию ведомственных целевых программ городского округа Кинешма, порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Кинешма", в целях обеспечения функционирования учреждений и создания условий для повышения качества и доступности общего образования при оптимальном использовании выделенных бюджетных средств, руководствуясь статьями 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", администрация городского округа Кинешма постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации городского округа Кинешма от 29.12.2012 N 2980п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования" на 2013 - 2015 годы":
1.1.В пункте 2 слова "Признать утратившим силу" заменить словом "Отменить";
1.2.В приложении:
1.2.1.Таблицу 4.1 изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименования
мероприятий,
направленных
на решение тактических
задач |
Средства субсидии и объем
ассигнований бюджета городского
округа Кинешма, предусмотренные
на реализацию программы (тыс. руб.) |
Источник |
|
|
всего |
в том числе |
|
|
|
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
1 |
Задача.
Обеспечение организации общего образования в муниципальных
учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного
начального общего, основного, среднего (полного)
общего образования |
1.1 |
Мероприятие:
Сохранение кадрового
потенциала заработная плата с
начислениями (без
прочих выплат) |
11045,4 |
3671,8 |
3686,8 |
3686,8 |
Местный
бюджет |
1.1.1 |
Казенные учреждения |
11045,4 |
3671,8 |
3686,8 |
3686,8 |
|
|
МОУ средняя
школа-интернат N 1 |
11045,4 |
3671,8 |
3686,8 |
3686,8 |
|
|
МОУ вечерняя средняя
школа N 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2 |
Бюджетные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2 |
Мероприятие:
Обеспечение горячим
питанием детей |
8636,0 |
2815,2 |
2910,4 |
2910,4 |
Местный
бюджет |
1.2.1 |
Казенные учреждения |
8636,0 |
2815,2 |
2910,4 |
2910,4 |
|
|
МОУ средняя
школа-интернат N 1 |
8636,0 |
2815,2 |
2910,4 |
2910,4 |
|
|
МОУ вечерняя средняя
школа N 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2 |
Бюджетные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3 |
Мероприятие:
Организация и
проведение
культурно-массовых и
дополнительных
мероприятий |
1200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
1.3.1 |
Казенные учреждения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МОУ средняя
школа-интернат N 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МОУ вечерняя средняя
школа N 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.2 |
Бюджетные учреждения |
1200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
1.4 |
Мероприятие:
Обеспечение
транспортными,
коммунальными и
прочими услугами,
услугами связи и
прочими выплатами и
расходами |
168406,5 |
53121,5 |
56662,4 |
58622,6 |
Местный
бюджет |
1.4.1 |
Казенные учреждения |
10471,7 |
3349,1 |
3508,5 |
3614,1 |
|
|
МОУ средняя
школа-интернат N 1 |
10316,9 |
3297,5 |
3456,9 |
3562,5 |
|
|
МОУ вечерняя средняя
школа N 5 |
154,8 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
|
1.4.2 |
Бюджетные учреждения |
157934,8 |
49772,4 |
53153,9 |
55008,5 |
|
|
Итого задача 1 |
189287,9 |
60008,5 |
63659,6 |
65619,8 |
|
2 |
Задача.
Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов
в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой
до 2020 года" |
2.1 |
Мероприятие:
Установка приборов
учета воды и тепловой
энергии, замена ламп
накаливания на
энергосберегающие в
бюджетных учреждениях |
1297,1 |
1297,1 |
0,0 |
0,0 |
Местный
бюджет |
|
Итого задача 2 |
1297,1 |
1297,1 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Задача.
Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций
в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений,
обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей
и исполнителей муниципальной услуги |
3.1 |
Мероприятие:
Замена, реконструкция
и установка ограждений
(с учетом разработки
ПСД) |
3584,591 |
3584,591 |
0,0 |
0,0 |
Местный
бюджет |
3.1.1 |
МОУ ООШ N 4 |
638,39 |
638,39 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1.2 |
МОУ СОШ N 1 |
991,505 |
991,505 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1.3 |
МОУ СОШ N 6 |
683,367 |
683,367 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1.4 |
МОУ СОШ N 10 |
478,584 |
478,584 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1.5 |
МОУ СОШ N 19 |
792,745 |
792,745 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2 |
Мероприятие:
Проведение
общестроительных работ
- текущий ремонт
зданий, помещений и
сооружений, усиление
строительных
конструкций, ремонт
кровель, установка и
приобретение оконных
блоков (с учетом
разработки ПСД) |
9940,132 |
965,432 |
3216,3 |
5758,4 |
Местный
бюджет |
3.2.1 |
МОУ ООШ N 4 |
161,61 |
161,61 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.2 |
МОУ СОШ N 1 |
328,98 |
328,98 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.3 |
МОУ СОШ N 10 |
306,416 |
306,416 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.4 |
МОУ СОШ N 17 |
99,382 |
99,382 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.5 |
МОУ СОШ N 18 |
45,373 |
45,373 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.6 |
МОУ СОШ N 19 |
23,671 |
23,671 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.7 |
Учреждения общего
образования,
оказывающие
муниципальную услугу |
8974,7 |
0,0 |
3216,3 |
5758,4 |
|
3.3 |
Мероприятие:
Ремонт и реконструкция
инженерных
коммуникаций теплосетей,
электросетей и систем
водоснабжения и
водоотведения (с
учетом разработки ПСД) |
8911,148 |
619,048 |
4292,1 |
4000,0 |
Местный
бюджет |
3.3.1 |
МОУ СОШ N 1 |
1879,515 |
587,415 |
1292,1 |
0,0 |
|
3.3.2 |
МОУ СОШ N 6 |
31,633 |
31,633 |
0,0 |
0,0 |
|
3.3.3 |
Прочие учреждения
общего образования,
оказывающие
муниципальную услугу |
7000,0 |
0,0 |
3000,0 |
4000,0 |
|
|
Итого задача 3 |
22435,871 |
5169,071 |
7508,4 |
9758,4 |
|
4 |
Задача.
Приспособление зданий системы образования городского округа Кинешма
для инвалидов и маломобильных граждан |
4.1 |
Мероприятие:
Переоборудование
крыльца для
беспрепятственного
доступа
инвалидов-колясочников |
46,329 |
46,329 |
0,0 |
0,0 |
Местный
бюджет |
4.1.1 |
МОУ СОШ N 19 |
46,329 |
46,329 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого задача 4 |
46,329 |
46,329 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
213067,2 |
66521,0 |
71168,0 |
75378,2 |
|
1.2.2.Таблицу к разделу 5.1 изложить в новой редакции:
N |
Показатели |
2013 |
2014 |
2015 |
Итого
2013 год
- 2015
год |
1 |
Объемы бюджетных ассигнований и
средств субсидии, необходимые для
реализации ВЦП (стр. 2) |
66521,0 |
71168,0 |
75378,2 |
213067,2 |
2 |
Расходы на исполнение действующих
обязательств по реализации ВЦП
(стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 ) |
66521,0 |
71168,0 |
75378,2 |
213067,2 |
Примечание: Строки 2.1 и 2.2 заполняются только по году (годам),
включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП: |
2.1 |
Регулярные бюджетные расходы на
оказание муниципальной услуги (в
суммах, не превышающих расходы,
утвержденные действующей редакцией
ВЦП на соответствующий год) |
60008,5 |
63659,6 |
65619,8 |
189287,9 |
2.2 |
Единовременные бюджетные расходы на
мероприятия ВЦП (в суммах, не
превышающих расходы, утвержденные
действующей редакцией ВЦП на
реализацию соответствующих
мероприятий в соответствующем году) |
6512,5 |
7508,4 |
9758,4 |
23779,3 |
Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному
(не включенным) в действующие редакции ВЦП: |
2.3 |
Скорректированная на плановое
изменение факторов (цены, объема,
планового прироста регулярных
расходов в связи с реализацией
мероприятий ВЦП предыдущего года)
величина регулярных бюджетных
расходов на оказание государственной
услуги за предыдущий год |
|
|
|
|
1.2.3.Таблицу 6.1 изложить в новой редакции:
┌────────┬──┬──────────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│Действие│N │ Показатель │ Единицы │ Плановый год │
│ │ │ │ измерения ├──────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ 2013 год │2014 год │2015 год │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │1 │Объем бюджетных│тыс. руб. │ 61143,4 │66521,0 │71168,0 │
│ │ │расходов на│ │ │ │ │
│ │ │оказание │ │ │ │ │
│ │ │муниципальной │ │ │ │ │
│ │ │услуги в базовом│ │ │ │ │
│ │ │году │ │ │ │ │
├────────┴──┴──────────────────┤ ├──────────┼─────────┼─────────┤
│В том числе │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────┼─────────┤
│Заработная плата с│ │ 3197,7 │ 3671,8 │ 3686,8 │
│начислениями (без учета прочих│ │ │ │ │
│выплат): │ │ │ │ │
│В казенных учреждениях: │ │ 3197,7 │ 3671,8 │ 3686,8 │
│- МОУ школа-интернат N 1 │ │ 3197,7 │ 3671,8 │ 3686,8 │
│- МОУ вечерняя (сменная) школа│ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России │ │ │ │ │
│В бюджетных учреждениях │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
├──────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────┼─────────┤
│Коммунальные услуги всего: │ │ 30491,9 │30297,8 │33122,2 │
│В казенных учреждениях: │ │ 1480,4 │ 1631,3 │ 1729,0 │
│- МОУ школа-интернат N 1 │ │ 1480,4 │ 1631,3 │ 1729,0 │
│- МОУ вечерняя (сменная) школа│ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России │ │ │ │ │
│В бюджетных учреждениях │ │ 29011,5 │28666,5 │31393,2 │
├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ - │2 │Бюджетные расходы│тыс. руб. │ 801,4 │ 6512,5 │ 7508,4 │
│ │ │на единовременные│ │ │ │ │
│ │ │мероприятия │ │ │ │ │
│ │ │базового года│ │ │ │ │
│ │ │(таблица 6.2) │ │ │ │ │
├────────┴──┴──────────────────┤ ├──────────┼─────────┼─────────┤
│Реализация муниципальной│ │ 801,4 │ 1297,1 │ 0,0 │
│программы "Энергосбережение и│ │ │ │ │
│повышение энергоэффективности│ │ │ │ │
│в муниципальном образовании│ │ │ │ │
│"Городской округ Кинешма" на│ │ │ │ │
│2011 - 2015 годы с│ │ │ │ │
│перспективой до 2020 года" │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Текущий ремонт зданий и│ │ 0,0 │ 5215,4 │ 7508,4 │
│сооружений │ │ │ │ │
├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ - │3 │Бюджетные расходы│тыс. руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │ │базового года на│ │ │ │ │
│ │ │отдельные процессы│ │ │ │ │
│ │ │по оказанию│ │ │ │ │
│ │ │муниципальной │ │ │ │ │
│ │ │услуги либо│ │ │ │ │
│ │ │ежегодно │ │ │ │ │
│ │ │повторяющиеся │ │ │ │ │
│ │ │мероприятия, │ │ │ │ │
│ │ │отменяемые с│ │ │ │ │
│ │ │планового года │ │ │ │ │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ = │4 │Текущие расходы│тыс. руб. │ 60342,0 │60008,5 │63659,6 │
│ │ │базового года│ │ │ │ │
│ │ │(стр. 1 - стр. 2 -│ │ │ │ │
│ │ │стр. 3 ) │ │ │ │ │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ x │5 │Коэффициент │% к│ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
│ │ │изменения текущих│предыдущему│ │ │ │
│ │ │расходов по объему│году │ │ │ │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ = │6 │Текущие расходы в│тыс. руб. │ 60342,0 │60008,5 │63659,6 │
│ │ │плановом году с│ │ │ │ │
│ │ │учетом изменения│ │ │ │ │
│ │ │объема, в ценах│ │ │ │ │
│ │ │базового года│ │ │ │ │
│ │ │(стр. 4 x стр. 5 ) │ │ │ │ │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ x │7 │Коэффициент │% к│ 99,448│ 106,084│ 103,079│
│ │ │изменения ценовых│предыдущему│ │ │ │
│ │ │параметров │году │ │ │ │
│ │ │(таблица 6.3, стр.│ │ │ │ │
│ │ │0) │ │ │ │ │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ = │8 │Текущие расходы в│тыс. руб. │ 60008,5 │63659,6 │65619,8 │
│ │ │плановом году с│ │ │ │ │
│ │ │учетом изменения│ │ │ │ │
│ │ │объема и цен (стр.│ │ │ │ │
│ │ │6 x стр. 7 ) │ │ │ │ │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ / │9 │Коэффициент │% к│ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
│ │ │планового │предыдущему│ │ │ │
│ │ │изменения │году │ │ │ │
│ │ │факторной │ │ │ │ │
│ │ │производительности│ │ │ │ │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ + │10│Регулярные │тыс. руб. │ 60008,5 │63659,6 │65619,8 │
│ │ │бюджетные расходы,│ │ │ │ │
│ │ │возникающие в│ │ │ │ │
│ │ │связи с│ │ │ │ │
│ │ │реализацией │ │ │ │ │
│ │ │мероприятий │ │ │ │ │
│ │ │базового года (за│ │ │ │ │
│ │ │исключением │ │ │ │ │
│ │ │расходов, │ │ │ │ │
│ │ │связанных с│ │ │ │ │
│ │ │увеличением объема│ │ │ │ │
│ │ │оказания │ │ │ │ │
│ │ │муниципальной │ │ │ │ │
│ │ │услуги) │ │ │ │ │
├────────┴──┴──────────────────┤ ├──────────┼─────────┼─────────┤
│В том числе │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Заработная плата с│ │ 3671,8 │ 3686,8 │ 3686,8 │
│начислениями (без учета прочих│ │ │ │ │
│выплат): │ │ │ │ │
│В казенных учреждениях: │ │ 3671,8 │ 3686,8 │ 3686,8 │
│- МОУ школа-интернат N 1 │ │ 3671,8 │ 3686,8 │ 3686,8 │
│- МОУ вечерняя (сменная) школа│ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России │ │ │ │ │
│В бюджетных учреждениях │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
├──────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────┼─────────┤
│Коммунальные услуги всего: │ │ 30297,8 │33122,2 │35082,4 │
│В казенных учреждениях: │ │ 1631,3 │ 1729,0 │ 1834,6 │
│- МОУ школа-интернат N 1 │ │ 1631,3 │ 1729,0 │ 1834,6 │
│- МОУ вечерняя (сменная) школа│ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России │ │ │ │ │
│В бюджетных учреждениях │ │ 28666,5 │31393,2 │33247,8 │
├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ + │11│Единовременные │тыс. руб. │ 6512,5 │ 7508,4 │ 7508,4 │
│ │ │бюджетные расходы│ │ │ │ │
│ │ │на реализацию│ │ │ │ │
│ │ │мероприятий в│ │ │ │ │
│ │ │плановом году│ │ │ │ │
│ │ │(таблица 6.2) │ │ │ │ │
├────────┴──┴──────────────────┤ ├──────────┼─────────┼─────────┤
│В том числе │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────┼─────────┤
│Реализация муниципальной│ │ 1297,1 │ 0,0 │ 0,0 │
│программы "Энергосбережение и│ │ │ │ │
│повышение энергоэффективности│ │ │ │ │
│в муниципальном образовании│ │ │ │ │
│"Городской округ Кинешма" на│ │ │ │ │
│2011 - 2015 годы с│ │ │ │ │
│перспективой до 2020 года" │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Текущий ремонт зданий и│ │ 5215,4 │ 7508,4 │ 9758,4 │
│сооружений │ │ │ │ │
├────────┬──┬──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ = │12│Итого плановые│тыс. руб. │ 66521,0 │71168,0 │73128,2 │
│ │ │расходы на│ │ │ │ │
│ │ │оказание │ │ │ │ │
│ │ │муниципальной │ │ │ │ │
│ │ │услуги (стр. 8 /│ │ │ │ │
│ │ │стр. 9 + стр. 10 +│ │ │ │ │
│ │ │стр. 11 ) │ │ │ │ │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ - │13│Объем платежей│тыс. руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │ │потребителей за│ │ │ │ │
│ │ │муниципальную │ │ │ │ │
│ │ │услугу, иные│ │ │ │ │
│ │ │целевые │ │ │ │ │
│ │ │поступления на│ │ │ │ │
│ │ │оказание │ │ │ │ │
│ │ │муниципальной │ │ │ │ │
│ │ │услуги в плановом│ │ │ │ │
│ │ │году │ │ │ │ │
├────────┼──┼──────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ = │14│Плановый объем│тыс. руб. │ 66521,0 │71168,0 │75378,2 │
│ │ │ассигнований и│ │ │ │ │
│ │ │субсидии бюджета│ │ │ │ │
│ │ │городского округа│ │ │ │ │
│ │ │Кинешма на│ │ │ │ │
│ │ │оказание │ │ │ │ │
│ │ │муниципальной │ │ │ │ │
│ │ │услуги из│ │ │ │ │
│ │ │нецелевых │ │ │ │ │
│ │ │источников доходов│ │ │ │ │
│ │ │(стр. 12 - стр.│ │ │ │ │
│ │ │13 ) │ │ │ │ │
└────────┴──┴──────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
1.2.4.Таблицу 6.2 изложить в новой редакции:
N |
Показатель |
Расходы на
единовременные
мероприятия |
1. |
Бюджетные расходы на единовременные мероприятия 2012
года |
801,4 |
В том числе |
|
Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года" |
801,4 |
Текущий ремонт зданий и сооружений |
0,0 |
2. |
Расходы на единовременные мероприятия 2013 года |
6512,5 |
В том числе |
|
Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года" |
1297,1 |
Текущий ремонт зданий и сооружений |
5215,4 |
3. |
Расходы на единовременные мероприятия 2014 года |
7508,4 |
В том числе |
|
Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года" |
0,0 |
Текущий ремонт зданий и сооружений |
7508,4 |
4. |
Расходы на единовременные мероприятия 2015 года |
9758,4 |
В том числе |
|
Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года" |
0,0 |
Текущий ремонт зданий и сооружений |
9758,4 |
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину и исполняющего обязанности начальника Управления образования администрации городского округа Кинешма Е.С. Глухову.
Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа Кинешма
С.В.ВЯЛЬЦЕВА