Постановление от 21.09.2010 г № 1833

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 15.10.2009 N 747 «Об утверждении долгосрочной целевой программы „Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 — 2012 годы“ (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 28.01.2010 N 108, от 01.03.2010 N 354, от 24.06.2010 N 1197)»


ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 15.10.2009 N 747 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ИВАНОВА ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА
ОТ 28.01.2010 N 108, ОТ 01.03.2010 N 354,
ОТ 24.06.2010 N 1197)
В соответствии с пунктом 6.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного распоряжением администрации города Иванова от 19.06.2009 N 253р, статьей 50.1 Устава города Иванова, а также в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" постановляю:
Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 15.10.2009 N 747 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" :
1.Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Финансирование долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" осуществлять за счет бюджетных средств в пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период.".

2.В паспорте Программы:
2.1.Раздел "Объем финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования Программы Общий объем финансирования Программы 132669,50 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 112369,50 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 17500,00 тыс. руб. средства областного бюджета - 30000,00 тыс. руб. средства городского бюджета - 64869,50 тыс. руб. 2011 год - 5300,00 тыс. руб., из них средства городского бюджета - 5300,00 тыс. руб. 2012 год - 15000,00 тыс. руб., из них средства городского бюджета - 15000,00 тыс. руб."

2.2.Раздел "Объем возникающих эксплуатационных расходов" изложить в новой редакции:
"Объем возникающих эксплуатационных расходов 2010 год - 5534,00 тыс. руб. 2011 год - 19902,40 тыс. руб. 2012 год - 21133,00 тыс. руб. 2013 год - 22718,00 тыс. руб."

3.Таблицы 2 и 3 изложить в новой редакции:
"Таблица 2
Тактические задачи и программные мероприятия
N п/п Наименование мероприятий Исполнитель Срок Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего 2010 2011 2012
1. Ввод к 2011 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 5734,2 кв. м 107254,32 107254,32 0,00 0,00
1.1. Строительство универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново Управление капитального строительства Администрации города Иванова 2010 71712,52 71712,52 0,00 0,00
федеральный бюджет 17500,00 17500,00
областной бюджет 30000,00 30000,00
городской бюджет 24212,52 24212,52
1.2. Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ N 10 по ул. Багаева, 38/17 Управление капитального строительства Администрации города Иванова 2010 35141,80 35141,80 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
городской бюджет 35141,80 35141,80
1.3. Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново" Управление капитального строительства Администрации города Иванова 2010 400,00 400,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
городской бюджет 400,00 400,00
2. Ввод в 2012 году не менее 24,43 га дополнительных площадей захоронений 25100,00 4800,00 5300,00 15000,00
2.1. Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района Управление капитального строительства Администрации города Иванова 2010 2012 25100,00 4800,00 5300,00 15000,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
городской бюджет 25100,00 4800,00 5300,00 15000,00
3. Подготовка к 2011 году проектно-сметной документации, предусматривающей увеличение парками культуры и отдыха потребляемой мощности до 160 кВт 315,18 315,18 0,00 0,00
3.1. Разработка проектно-сметной документации электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК "Парк культуры и отдыха "Харинка" Управление капитального строительства Администрации города Иванова 2010 315,18 315,18 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
городской бюджет 315,18 315,18
Итого по всем задачам (мероприятиям) 132669,50 112369,50 5300,00 15000,00

--------------------------------
<*> Для данных мероприятий планируется возникновение эксплуатационных расходов.
Таблица 3
Оценка возникающих в связи с реализацией
Программы эксплуатационных расходов
N п/п Наименование тактической задачи, мероприятия Объем эксплуатационных расходов, тыс. руб.
2010 2011 2012 2013
1. Ввод к 2011 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 5734,2 кв. м 5534,00 19902,40 21133,00 22718,00
1.1. Строительство универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново 4041,10 18254,80 19396,60 20851,40
1.2. Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ N 10 по ул. Багаева, 38/17 1492,90 1647,60 1736,40 1866,60
Итого по всем задачам (мероприятиям) 5534,00 19902,40 21133,00 22718,00"

4.Раздел 5 "Плановый объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"Раздел 5. Плановый объем бюджетных ассигнований
Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 132669,50 тыс. руб., в том числе 17500,00 тыс. руб. за счет федерального бюджета, 30000,00 тыс. руб. за счет областного бюджета и 85169,50 тыс. руб. за счет городского бюджета.
Таблица 4
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
(по источникам финансирования), тыс. руб.
N п/п Источники финансирования Всего 2010 2011 2012
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего 132669,50 112369,50 5300,00 15000,00
1.1. в т.ч. федеральный бюджет 17500,00 17500,00 0,00 0,00
1.2. в т.ч. областной бюджет 30000,00 30000,00 0,00 0,00
1.3. в т.ч. бюджет города 85169,50 64869,50 5300,00 15000,00

Таблица 5
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
(по видам ассигнований), тыс. руб.
N п/п Источники финансирования Всего 2010 2011 2012
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего 132669,50 112369,50 5300,00 15000,00
1. Оказание муниципальных услуг
1.1. Услуга "Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта" 107254,32 107254,32 0,00 0,00
1.2. иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге 25415,18 5115,18 5300,00 15000,00

Таблица 6
Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи
с реализацией Программы, тыс. руб.
N п/п Источники финансирования Всего 2010 2011 2012 2013
Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи с реализацией Программы, всего 69287,40 5534,00 19902,40 21133,00 22718,00
1. Муниципальное задание по услуге "Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта" 69287,40 5534,00 19902,40 21133,00 22718,00"

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова Громова М.Е.
Глава Администрации города Иванова
А.С.КУЗЬМИЧЕВ