Постановление от 28.01.2010 г № 108
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2009 № 747
В целях уточнения финансирования долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2012 годы»
постановляю:
1.Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2009 № 747:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Раздел «Объем финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«
Объем финансирования
Программы
| Общий объем финансирования Программы
111005,23 тыс. руб., в том числе:
2010 год - 90705,23 тыс. руб., из них
средства областного бюджета - 30000,00 тыс. руб.,
средства городского бюджета - 60705,23 тыс. руб.
2011 год - 5300,00 тыс. руб., из них
средства городского бюджета - 5300,00 тыс. руб.
2012 год - 15000,00 тыс. руб., из них
средства городского бюджета - 15000,00 тыс. руб.
|
».
1.1.2.Раздел «Объем возникающих эксплуатационных расходов» изложить в новой редакции:
«
Объем возникающих
эксплуатационных
расходов
| 2010 год - 5714,9 тыс. руб.
2011 год - 19902,4 тыс. руб.
2012 год - 21133,0 тыс. руб.
2013 год - 22718,0 тыс. руб.
|
».
1.2.Таблицы 2 и 3 изложить в новой редакции:
«Таблица 2
Тактические задачи и программные мероприятия
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Срок |
Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.
|
Всего |
2010 |
2011 |
2012 |
1. |
Ввод к 2011 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 5734,2 кв.м |
|
|
83 090,05 |
83 090,05 |
0,00 |
0,00 |
1.1. |
Строительство универсального спортивного комплекса по ул.Генерала Хлебникова в г.Иваново* |
Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
2010 |
51 948,25 |
51 948,25 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
городской бюджет |
21 948,25 |
21 948,25 |
|
|
1.2. |
Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ №10 по ул.Багаева, 38/17* |
Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
2010 |
31 141,80 |
31 141,80 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
городской бюджет |
31 141,80 |
31 141,80 |
|
|
2. |
Ввод в 2012 году не менее 24,43 га дополнительных площадей захоронений |
|
|
27 600,00 |
7 300,00 |
5 300,00 |
15 000,00 |
2.1. |
Расширение городского муниципального кладбища в районе с.Богородское Ивановского района |
Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
2010-2012 |
27 600,00 |
7 300,00 |
5 300,00 |
15 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
городской бюджет |
27 600,00 |
7 300,00 |
5 300,00 |
15 000,00 |
3. |
Подготовка к 2011 году проектно-сметной документации, предусматривающей увеличение парками культуры и отдыха потребляемой мощности до 160 кВт |
|
|
315,18 |
315,18 |
0,00 |
0,00 |
3.1 |
|
Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
2010 |
315,18 |
315,18 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
городской бюджет |
315,18 |
315,18 |
|
|
. |
Итого по всем задачам (мероприятиям) |
|
|
111 005,23 |
90705,23 |
5 300,00 |
15 000,00 |
Таблица 3
Оценка возникающих в связи с реализацией Программы эксплуатационных расходов
№ п/п |
Наименование тактической задачи, мероприятия |
Объем эксплуатационных расходов, тыс. руб. |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1. |
Ввод к 2011 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 5734,2 кв.м |
5 714,9 |
19 902,4 |
21 133,0 |
22 718,0 |
1.1. |
Строительство универсального спортивного комплекса по ул.Генерала Хлебникова в г.Иваново |
4 099,2 |
18 254,8 |
19 396,6 |
20 851,4 |
1.2. |
Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ №10 по ул.Багаева, 38/17 |
1 615,7 |
1 647,6 |
1 736,4 |
1 866,6 |
|
Итого по всем задачам (мероприятиям) |
5 714,9 |
19 902,4 |
21 133,0 |
22 718,0 |
».
1.3.Раздел 5 «Плановый объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:
«Раздел 5. Плановый объем бюджетных ассигнований
Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 111 005,23 тыс.руб., в том числе 30 000,00 тыс.руб. за счет областного бюджета и 81 005,23 тыс.руб. за счет городского бюджета.
Таблица 4
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
(по источникам финансирования), тыс.руб.
№ п/п |
Источники финансирования |
Всего |
2010 |
2011 |
2012 |
1. |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего |
111 005,23 |
90 705,23 |
5 300,00 |
15 000,00 |
1.1. |
в т.ч. областной бюджет |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
1.2. |
в т.ч. бюджет города |
81 005,23 |
60 705,23 |
5 300,00 |
15 000,00 |
Таблица 5
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
(по видам ассигнований), тыс.руб.
№ п/п |
Источники финансирования |
Всего |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего |
111 005,23 |
90 705,23 |
5 300,00 |
15 000,00 |
1. |
Оказание муниципальных услуг |
|
|
|
|
1.1. |
Услуга «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта» |
83 090,05 |
83 090,05 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге |
27 915,18 |
7 615,18 |
5 300,00 |
15 000,00 |
Таблица 6
Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи
с реализацией Программы, тыс.руб.
№ п/п |
Источники финансирования |
Всего |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи с реализацией Программы, всего |
69 468,3 |
5 714,9 |
19 902,4 |
21 133,0 |
22 718,0 |
1. |
Муниципальное задание по услуге «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта» |
69 468,3 |
5 714,9 |
19 902,4 |
21 133,0 |
22 718,0 |
».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
Глава города Иванова
А.Г.Фомин