Постановление Правительства Ивановской области от 28.12.2018 № 418-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 28.12.2018 № 418-п

г. Иваново

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Социальная

поддержка граждан в Ивановской области»

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. В разделе 1 «Паспорт государственной программы Ивановской области»:

1.1.1. В подразделе «Срок реализации Программы» цифры «2014 - 2020» заменить цифрами «2014 - 2024»;

1.1.2. Подраздел «Исполнители» изложить в следующей редакции:

«Исполнители

Департамент социальной защиты населения Ивановской области;

Департамент образования Ивановской области;

Департамент здравоохранения Ивановской области;

Департамент культуры и туризма Ивановской области;

Департамент внутренней политики Ивановской области;

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;

Департамент спорта Ивановской области;

Департамент развития информационного общества Ивановской области;

комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции»

1.1.3. Подраздел «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы (показатели) Программы

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на их получение.

 

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения.

Удовлетворенность населения услугами в сфере социального обслуживания.

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы.

Среднегодовое число воспитанников, находящихся на содержании и воспитании в областных государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ивановской области»

1.1.4. Подраздел «Объемы ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы ресурсного обеспечения Программы

Общий объем ресурсного обеспечения Программы:

2014 год – 7111292500,00 руб.;

2015 год – 6953115452,62 руб.;

2016 год – 6868573759,85 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности

2015 года – 26206597,76 руб.;

2017 год – 7237814690,43 руб.;

2018 год – 8019845137,30 руб.;

2019 год – 9040672059,94 руб.;

2020 год – 7806313922,72 руб.;

2021 год – 7883483529,33 руб.;

2022 год – 7813488204,94 руб.;

2023 год – 7823233885,91 руб.;

2024 год – 7830467110,55 руб.;

общий объем бюджетных ассигнований:

2014 год – 6800121400,00 руб.;

2015 год – 6636218452,62 руб.;

2016 год – 6516182627,66 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности

2015 года – 26206597,76 руб.;

2017 год – 6878522172,94 руб.;

2018 год – 7653217637,30 руб.;

2019 год – 8639073736,84 руб.;

2020 год – 7396031975,81 руб.;

2021 год – 7463113332,29 руб.;

2022 год – 7386255232,29 руб.;

2023 год – 7386255232,29 руб.;

2024 год – 7386255232,29 руб.,

в том числе:

- федеральный бюджет:

2014 год – 1430344000,00 руб.;

2015 год – 1393365514,22 руб.;

2016 год – 1529298046,63 руб.;

2017 год – 1457213200,00 руб.;

2018 год – 1678698300,00 руб.;

2019 год – 2592322900,00 руб.;

2020 год – 2222605600,00 руб.;

2021 год – 2281345200,00 руб.;

2022 год – 2204487100,00 руб.;

2023 год – 2204487100,00 руб.;

2024 год – 2204487100,00 руб.;

- областной бюджет:

2014 год – 5369777400,00 руб.;

2015 год – 5239981153,40 руб.;

2016 год – 4983480721,03 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности

2015 года – 26206597,76 руб.;

2017 год – 5418444738,94 руб.;

2018 год – 5971148044,30 руб.;

2019 год – 6046750836,84 руб.;

2020 год – 5173426375,81 руб.;

2021 год – 5181768132,29 руб.;

2022 год – 5181768132,29 руб.;

2023 год – 5181768132,29 руб.;

2024 год – 5181768132,29 руб.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов:

2014 год – 0,00 руб.;

2015 год – 2871785,00 руб.;

2016 год – 3403860,00 руб.;

2017 год – 2864234,00 руб.;

2018 год – 3371293,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

Внебюджетное финансирование:

2014 год - 311171100,00 руб.;

2015 год - 316897000,00 руб.;

2016 год – 352391132,19 руб.;

2017 год – 359292517,49 руб.;

2018 год – 366627500,00 руб.;

2019 год – 401598323,10 руб.;

2020 год – 410281946,91 руб.;

2021 год – 420370197,04 руб.;

2022 год – 427232972,65 руб.;

2023 год – 436978652,62 руб.;

2024 год – 444211878,26 руб.,

 в том числе:

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании:

2014 год – 309416700,00 руб.;

2015 год – 315034800,00 руб.;

2016 год – 351525432,19 руб.;

2017 год – 358426817,49 руб.;

2018 год – 365761800,00 руб.;

2019 год – 400732623,10 руб.;

2020 год – 409416246,91 руб.;

2021 год – 419504497,04 руб.;

2022 год – 426367272,65 руб.;

2023 год – 436112952,62 руб.;

2024 год – 443346178,26 руб.;

- средства от предпринимательской и иной деятельности:

2014 год – 1754400,00 руб.;

2015 год – 1862200,00 руб.;

2016 год – 865700,00 руб.;

2017 год – 865700,00 руб.;

2018 год – 865700,00 руб.;

2019 год – 865700,00 руб.;

2020 год – 865700,00 руб.;

2021 год – 865700,00 руб.;

2022 год – 865700,00 руб.;

2023 год – 865700,00 руб.;

2024 год – 865700,00 руб.»

 

1.1.5. Подраздел «Ожидаемые результаты реализации Программы»изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Снижение уровня бедности среди получателей государственной социальной поддержки на основе расширения сферы применения принципа нуждаемости.

2. Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения, оказываемом в условиях стационара, полустационара.

3. Преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей»


 


1.2. Таблицураздела 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы» изложить вследующей редакции:

 

«№

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

Значение целевых индикаторов (показателей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на их получение

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

процентов

99,0

99,5

99,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3

Удовлетворенность населения услугами в сфере социального обслуживания

процентов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Среднегодовое число воспитанников, находящихся на содержании и воспитании в областных государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

человек

441

394

386

368

377

377

377

377

377

377

377

6

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ивановской области

процентов

14,2

15,8

14,9

14,3

14,1

14

13,9

13,7

13,5

13,3

12,9»


 

1.3. В приложении 1 к Программе:

1.3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

1.3.1.1. В подразделе «Срок реализации подпрограммы» цифры «2016 - 2020» заменить цифрами «2016 - 2024».

1.3.1.2. Подраздел «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Задачи подпрограммы

1. Сохранение качества предоставляемого обслуживания.

2. Сохранение 100% доступности социальных услуг во всех формах социального обслуживания.

3. Проведение работы специалистами с несовершеннолетними и их семьями по комплексной реабилитации, правовому воспитанию, психологической коррекции, повышению уровня педагогической компетенции.

4. Проведение комплексной социально-медико-педагогической реабилитации детей-инвалидов, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Обеспечение тяжелобольным людям условий проживания в отделениях милосердия.

6. Проведение работы по социальной интеграции и профессиональной интеграции инвалидов юного возраста»

 

1.3.1.3. Подраздел «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:

2016 год – 1084607298,89 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года – 26206597,76 руб.;

2017 год – 1244471294,52 руб.;

2018 год – 1570605878,85 руб.;

2019 год – 1577105954,45 руб.;

2020 год – 1495561758,36 руб.;

2021 год – 1489773519,01 руб.;

2022 год – 1489773519,01 руб.;

2023 год – 1489773519,01 руб.;

2024 год – 1489773519,01 руб.,

в том числе:

- федеральный бюджет:

2016 год – 0,00 руб.;

2017 год – 0,00 руб.;

2018 год – 4525700,00 руб.;

2019 год – 18784700,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;

- областной бюджет:

2016 год – 1082692598,89 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года – 26206597,76 руб.;

2017 год – 1241721394,52 руб.;

2018 год – 1562998978,85 руб.;

2019 год – 1558321254,45 руб.;

2020 год – 1495561758,36 руб.;

2021 год – 1489773519,01 руб.;

2022 год – 1489773519,01 руб.;

2023 год – 1489773519,01 руб.;

2024 год – 1489773519,01 руб.;

- бюджеты государственных внебюджетных фондов:

2016 год – 1914700,00 руб.;

2017 год – 2749900,00 руб.;

2018 год – 3081200,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

Внебюджетное финансирование:

2016 год – 352391132,19 руб.;

2017 год – 359292517,49 руб.;

2018 год – 366627500,00 руб.;

2019 год – 401598323,10 руб.;

2020 год – 410281946,91 руб.;

2021 год – 420370197,04 руб.;

2022 год – 427232972,65 руб.;

2023 год – 436978652,62 руб.;

2024 год – 444211878,26 руб.;

в том числе:

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании:

2016 год – 351525432,19 руб.;

2017 год – 358426817,49 руб.;

2018 год – 365761800,00 руб.;

2019 год – 400732623,10 руб.;

2020 год – 409416246,91 руб.;

2021 год – 419504497,04 руб.;

2022 год – 426367272,65 руб.;

2023 год – 436112952,62 руб.;

2024 год – 443346178,26 руб.,

- средства от предпринимательской и иной деятельности:

2016 год – 865700,00 руб.;

2017 год – 865700,00 руб.;

2018 год – 865700,00 руб.;

2019 год – 865700,00 руб.;

2020 год – 865700,00 руб.;

2021 год – 865700,00 руб.;

2022 год – 865700,00 руб.;

2023 год – 865700,00 руб.;

2024 год – 865700,00 руб.»

 

1.3.1.4. Пункт 1подраздела «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:

«1. Сохранениедоступности государственной услуги и ее качества на достигнутом уровне.».

1.3.2. В разделе2 «Характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы»:

1.3.2.1. Впункте 1:

1.3.2.1.1. Абзацвторой изложить в следующей редакции:

«Реализацияосновного мероприятия предполагает сохранение доступности предоставляемогосоциального обслуживания и достигнутого уровня качества. При этом за времяреализации подпрограммы планируется:».

1.3.2.1.2. Абзацтретий изложить в следующей редакции:

«- сохранить100-процентную доступность социального обслуживания для граждан, нуждающихся всоциальном обслуживании;».

1.3.2.1.3. Вабзаце третьем подпункта 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2024».

1.3.2.1.4. Вабзаце двадцать третьем подпункта 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2024».

 

1.3.2.1.5. Вабзаце седьмом подпункта 1.3 цифры «2020» заменить цифрами «2024».

1.3.2.1.6. Вабзаце седьмом подпункта 1.4 цифры «2020» заменить цифрами «2024».

1.3.2.1.7. Вабзаце десятом подпункта 1.5 цифры «2020» заменить цифрами «2024».

1.3.2.1.8. Вабзаце восьмом подпункта 1.6 цифры «2020» заменить цифрами «2024».

1.3.2.1.9. В подпункте1.7:

абзац седьмойизложить в следующей редакции:

«В 2019 годупланируется проведение капитального ремонта зданий и помещений ОБСУСО «Плесскийпсихоневрологический интернат», ОБСУСО «Богородский дом-интернат дляпрестарелых и инвалидов», ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр», ОГКУСО«Ильинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», а такжеприобретение автотранспорта для ОГКУСО «Ильинский социально-реабилитационныйцентр для несовершеннолетних», ОГКУСО «Кинешемский социально-реабилитационныйцентр для несовершеннолетних».»;

абзац восьмойизложить в следующей редакции:

«В 2020 годупланируется проведение капитального ремонта зданий и помещений ОБСУСО«Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное», ОГКУСО«Социально-реабилитационный центр».»;

абзац девятый изложитьв следующей редакции:

«В 2021 годупланируется проведение капитального ремонта зданий и помещений ОБУСО«Заволжский ЦСО», ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр».»;

абзац десятыйизложить в следующей редакции:

«Срок реализациимероприятия: 2016 - 2024 годы.»;

дополнитьабзацем следующего содержания:

«Исполнитель мероприятия- Департамент социальной защиты населения Ивановской области.».

1.3.2.1.10. Вабзаце седьмом подпункта 1.8 цифры «2020» заменить цифрами «2024».

1.3.2.1.11. Вабзаце пятом подпункта 1.10 цифры «2020» заменить цифрами «2024».

1.3.2.1.12. Дополнитьподпунктом 1.17 следующего содержания:

«1.17.Мероприятие «Предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме».

В рамках данногомероприятия будет выполняться государственная услуга «Предоставлениесоциального обслуживания в полустационарной форме», включая оказание услуг вцелях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,имеющих ограничения жизнедеятельности, которая будет осуществляться бюджетнымучреждением социального обслуживания Ивановской области «Комплексный центрсоциального обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскомумуниципальному району».

Срок реализациимероприятия: 2019 - 2024 годы.

Исполнительмероприятия - Департамент социальной защиты населения Ивановской области.».

1.3.2.2.Дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Основноемероприятие «Региональный проект «Старшее поколение».

2.1. Мероприятие«Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,проживающих в сельской местности, в медицинские организации».

В 2019 году врамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программысистемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения«Старшее поколение» национального проекта «Демография», в целях осуществления доставкилиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организациипланируется приобретение автотранспорта организациями социального обслуживания.

Распределениесредств между бюджетными учреждениями социального обслуживания Ивановской областиустанавливается распоряжением Департамента социальной защиты населенияИвановской области.

Срок реализациимероприятия - 2019 год.

Исполнительмероприятия - Департамент социальной защиты населения Ивановской области.».

 

 


1.3.3. В разделе3 «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»:

1.3.3.1. Таблицуизложить в следующей редакции:

«№

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций социального обслуживания граждан»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Соотношение средней заработной платы врачей к средней зарплате по Ивановской области

процент

156,9

156,9

170,6

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1.1.2

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к средней зарплате по Ивановской области

процент

97,3

98,3

92,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.3

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней зарплате по Ивановской области

процент

62,6

63,0

73,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.4

Соотношение средней заработной платы социальных работников к средней зарплате по Ивановской области

 

процент

69,7

71,2

82,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.2

Мероприятие «Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)

процент

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.2

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (в стационарной форме социального обслуживания)

процент

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.3

Число граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, стоящих в очереди на получение социальных услуг

человек

30

62

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4

Среднегодовое число граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, получающих социальное обслуживание в стационарных и полустационарных условиях

человек

4371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Среднегодовая численность граждан, получивших социальные услуги (в стационарной форме социального обслуживания)

человек

-

-

3715

3711

3704

3734

3734

3734

3734

3734

1.3

Мероприятие «Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в форме социального обслуживания на дому)

процент

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3.2

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (в форме социального обслуживания на дому)

процент

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3.3

Среднегодовое число граждан пожилого возраста и инвалидов, получавших регулярное социальное обслуживание в отделениях социального обслуживания на дому

человек

8972

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.4

Среднегодовая численность граждан, получивших социальные услуги (в форме социального обслуживания на дому)

человек

-

9008

9118

9120

9112

9048

9048

9048

9048

9048

1.4

Мероприятие «Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания (среднегодовое число) (в бюджетных учреждениях)

человек

-

40

38

40

40

40

40

40

40

40

1.4.2

Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания (среднегодовое число) (в казенных учреждениях)

человек

-

102

84

87

87

87

87

87

87

87

1.4.3

Доля несовершеннолетних, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации

процент

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5

Мероприятие

«Предоставление социальных услуг семьям и детям»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания (в бюджетных учреждениях)

человек

-

1150

1260

1266

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1.5.2

Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания (в казенных учреждениях)

человек

-

775

705

700

700

700

700

700

700

700

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в полустационарной форме социального обслуживания)

процент

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.6.2

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (в полустационарной форме социального обслуживания)

процент

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.6.3

Длительность пребывания лиц без определенного места жительства и занятий в государственных учреждениях, предоставляющих социальное обслуживание

человеко-дней

15841

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.4

Численность граждан, получивших социальные услуги (в полустационарной форме социального обслуживания)

человек

-

42

43

40

40

40

40

40

40

40

1.7

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1

Доля зданий учреждений социального обслуживания, в которых проведены капитальные ремонты

процент

1,8

7,8

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1.8

Мероприятие «Организация и проведение на базе учреждений социального обслуживания занятий для граждан старшего поколения, направленных на повышение их социальной активности и обеспечение активного долголетия»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1

Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение в школах здоровья на базах учреждений социального обслуживания

человек

2352

2811

3304

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

1.8.2

Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности в интернет-клубах и классах на базах учреждений социального обслуживания

человек

911

989

1027

800

800

800

800

800

800

800

1.8.3

Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение в школах для родственников по уходу за пожилыми людьми и инвалидами

человек

352

549

539

350

350

350

350

350

350

350

1.9

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1

Доля зданий и сооружений учреждений социального обслуживания, в которых проведены капитальные ремонты за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации

процент

-

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10

Мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1

Среднегодовая численность граждан, получивших социальные услуги (в форме социального обслуживания на дому) в негосударственных организациях социального обслуживания

человек

-

7

9

0

16

16

16

16

16

16

1.11

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в рамках реализации социальной программы Ивановской области «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.1

Доля зданий и сооружений учреждений социального обслуживания, в которых проведены капитальные ремонты за счет средств областного бюджета в рамках реализации социальной программы Ивановской области «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения»

процент

-

1,6

-

-

-

-

-

-

-

-

1.12

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций стационарного социального обслуживания в рамках реализации социальной программы Ивановской области «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.1

Доля зданий учреждений стационарного социального обслуживания, в которых проведены ремонты в рамках реализации социальной программы Ивановской области «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения»

процент

-

-

10,5

-

-

-

-

-

-

-

1.13

Мероприятие «Строительство блочных локальных очистных сооружений ОБСУСО «Боготский психоневрологический интернат»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1

Доля организаций стационарного социального обслуживания в которых планируется строительство/реконструкция очистных сооружений

процент

-

-

-

50,0

-

-

-

-

-

-

1.14

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию жилого корпуса № 1 ОБСУСО «Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.1

Количество организаций стационарного социального обслуживания, в которых разработана проектно-сметная документация на реконструкцию жилого комплекса

 

штук

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1.15

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в рамках реализации социальной программы Ивановской области»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.1

Доля зданий учреждений стационарного социального обслуживания, в которых проведены ремонты в рамках реализации социальной программы Ивановской области «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»

процент

-

-

-

5,0

-

-

-

-

-

-

1.15.2

Число неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности

человек

-

-

-

220

-

-

-

-

-

-

1.16

Мероприятие «Капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1

Количество помещений корпуса № 5 ОБСУСО «Ивановский психоневрологический интернат», в которых проведен капитальный ремонт

единиц

-

-

-

28

-

-

-

-

-

-

1.17

Мероприятие «Предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17.1

Среднегодовое число граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, получающих услуги в целях повышения коммуникативного потенциала в полустационарной форме социального обслуживания

 

 

 

 

 

25

25

25

25

25

25

2

Основное мероприятие Региональный проект «Старшее поколение»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Мероприятие «Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Количество приобретенных автомобилей для организаций социального обслуживания

единиц

-

-

-

-

16

-

-

-

-

 

1.3.3.2. Абзацтретий после таблицы изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы(показатели) 1.2.1 - 1.9.1, 1.11.1, 1.12.1, 1.13.1, 1.14.1, 1.15.1, 1.15.2,1.16.1, 1.17.1, 2.1.1 формируются Департаментом социальной защиты населенияИвановской области на основании данных организаций социального обслуживания.».


1.3.4. Раздел 4«Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсноеобеспечение подпрограммы, рублей

 

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ источник ресурсного обеспечения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Подпрограмма, всего:

1 463 205 028,84

1603763812,01

1937233378,85

1978704277,55

1905843705,27

1910143716,05

1917006491,66

1926752171,63

1933985397,27

бюджетные ассигнования, в том числе:

1 084 607 298,89

1244471294,52

1570605878,85

1577105954,45

1495561758,36

1489773519,01

1489773519,01

1489773519,01

1489773519,01

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

26 206 597,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

4 525 700,00

18784700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

1 082 692 598,89

1241721394,52

1562998978,85

1558321254,45

1495561758,36

1489773519,01

1489773519,01

1489773519,01

1489773519,01

- бюджеты государственных внебюджетных фондов

1 914 700,00

2749900,00

3081200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетное финансирование:

352 391 132,19

359292517,49

366627500,00

401598323,10

410281946,91

420370197,04

427232972,65

436978 652,62

444211878,26

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

351 525 432,19

358426817,49

365761800,00

400732623,10

409416246,91

419504497,04

426367272,65

436112952,62

443346178,26

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

865 700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865000,00

865700,00

865700,00

865700,00

1.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций социального обслуживания граждан»

1 463 205 028,84

1603763812,01

1937233378,85

1959919577,55

1905843705,27

1910143716,05

1917006491,66

1926752171,63

1933985397,27

бюджетные ассигнования, в том числе:

1 084 607 298,89

1244471294,52

1 570 605 878,85

1558321254,45

1495561758,36

1489773519,01

1489773519,01

1489773519,01

1489773519,01

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

26 206 597,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

4 525 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

1 082 692 598,89

1241721394,52

1 562 998 978,85

1558321254,45

1495561758,36

1489773519,01

1489773519,01

1489773519,01

1489773519,01

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

26 206 597,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- бюджеты государственных внебюджетных фондов

1 914 700,00

2749900,00

3 081 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетное финансирование:

352 391 132,19

359292517,49

366 627 500,00

401598323,10

410281946,91

420370197,04

427232972,65

436978 652,62

444211878,26

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

351 525 432,19

358426817,49

365 761 800,00

400732623,10

409416246,91

419504497,04

426367272,65

436112952,62

443346178,26

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

865 700,00

865700,00

865 700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

1.1

Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации

216 885 035,26

320509272,62

536462067,93

557181121,70

542418895,00

537043700,97

537043700,97

537043700,97

537043700,97

бюджетные ассигнования, в том числе:

216 885 035,26

320509272,62

536462067,93

557181121,70

542418895,00

537043700,97

537043700,97

537043700,97

537043700,97

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

216 885 035,26

320509272,62

536462067,93

557181121,70

542418895,00

537043700,97

537043700,97

537043700,97

537043700,97

внебюджетное финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания

814 538 023,36

829159154,39

852 738 396,68

906817461,89

900999441,13

910809691,26

917439466,87

926496146,84

933403972,48

бюджетные ассигнования, в том числе:

462 387 403,91

490406082,39

511 447 316,68

532097159,07

517887514,50

517887514,50

517887514,50

517887514,50

517887514,50

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

17 606 257,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

462 387 403,91

490406082,39

511 447 316,68

532097159,07

517887514,50

517887514,50

517887514,50

517887514,50

517887514,50

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

17 606 257,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетное финансирование:

334 544 362,06

338753072,00

341 291 080,00

374720302,82

383111926,63

392922176,76

399551952,37

408608632,34

415516457,98

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

334 544 362,06

338753072,00

341 291 080,00

374720302,82

383111926,63

392922176,76

399551952,37

408608632,34

415516457,98

1.3

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому

298 805 792,54

302955253,97

320 787 310,47

336322025,68

 

317718745,66

317946745,66

318179745,66

318768745,66

319094145,66

бюджетные ассигнования, в том числе:

277 531 759,70

283431508,48

296 818 190,47

310669705,40

291774425,38

291774425,38

291774425,38

291774425,38

291774425,38

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

4 545 962,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

277 531 759,70

283431508,48

296 818 190,47

310669705,40

291774425,38

291774425,38

291774425,38

291774425,38

291774425,38

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

 

4 545 962,71

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

внебюджетное финансирование:

16 728 070,13

19523745,49

23 969 120,00

25652320,28

25944320,28

26172320,28

26405320,28

26994320,28

27319720,28

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

16 728 070,13

19523745,49

23 969 120,00

25652320,28

25944320,28

26172320,28

26405320,28

26994320,28

27319720,28

1.4

Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

80 461 506,07

87578496,24

90 942 806,58

88969144,19

81986417,07

81986417,07

81986417,07

81986417,07

81986417,07

бюджетные ассигнования, в том числе:

79 292 333,07

87578496,24

90 942 806,58

88969144,19

81986417,07

81986417,07

81986417,07

81986417,07

81986417,07

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

1 169 173,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

79 292 333,07

87578496,24

90 942 806,58

88969144,19

81986417,07

81986417,07

81986417,07

81986417,07

81986417,07

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

1 169 173,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетное финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Предоставление социальных услуг семьям и детям

35 145 049,14

35224239,22

37 130 062,07

38790833,67

38770561,47

38820561,47

38820561,47

38920561,47

38920561,47

бюджетные ассигнования, в том числе:

33 973 994,44

35074239,22

36 629 462,07

38440833,67

38420561,47

38420561,47

38420561,47

38420561,47

38420561,47

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

921 054,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

33 973 994,44

35074239,22

36 629 462,07

38440833,67

38420561,47

38420561,47

38420561,47

38420561,47

38420561,47

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

921 054,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетное финансирование:

250 000,00

150 000,00

500 600,00

350000,00

350000,00

400000,00

400000,00

500000,00

500000,00

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

250 000,00

150 000,00

500 600,00

350000,00

350000,00

400000,00

400000,00

500000,00

500000,00

1.6

Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях

13 027 930,27

11561956,22

11 405 170,26

11382754,88

11118357,20

11118357,20

11118357,20

11118357,20

11118357,20

бюджетные ассигнования, в том числе:

11 060 780,31

11561956,22

11 404 170,26

11372754,88

11108357,20

11108357,20

11108357,20

11108357,20

11108357,20

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

1 964 149,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

11 060 780,31

11561956,22

11 404 170,26

11372754,88

11108357,20

11108357,20

11108357,20

11108357,20

11108357,20

кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года

1 964 149,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетное финансирование:

3 000,00

0,00

1 000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

3 000,00

0,00

1 000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

1.7

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания

924 200,00

12099554,36

67 639 274,86

15498850,00

7768050,00

7223850,00

7223850,00

7223850,00

7223850,00

бюджетные ассигнования, в том числе:

924 200,00

12099554,36

67 639 274,86

15498850,00

7768050,00

7223850,00

7223850,00

7223850,00

7223850,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

924 200,00

12099554,36

67 639 274,86

15498850,00

7768050,00

7223850,00

7223850,00

7223850,00

7223850,00

внебюджетное финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8

Организация и проведение на базе учреждений социального обслуживания занятий для граждан старшего поколения, направленных на повышение их социальной активности и обеспечение активного долголетия

865 700,00

865 700,00

865 700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

внебюджетное финансирование:

865 700,00

865 700,00

865 700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

865 700,00

865 700,00

865 700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

865700,00

1.9

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

1 914 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, в том числе:

1 914 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- бюджеты государственных внебюджетных фондов

1 914 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетное финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10

Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

 

375 992,20

530184,99

0,00

814585,08

814585,08

814585,08

814585,08

814585,08

814585,08

бюджетные ассигнования, в том числе:

375 992,20

530184,99

0,00

814585,08

814585,08

814585,08

814585,08

814585,08

814585,08

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

375 992,20

530184,99

0,00